Смекни!
smekni.com

«Ликвидационный баланс организации и порядок его составления» (стр. 16 из 34)

1

2

3

4

5

д) служащим
цеха № 1

41 098

25

70

цеха № 2

42 596

25

70

ремонтного цеха

32 964

25

70

е) персоналу заводоуправления

65 928

26

70

Итого

748 538

21

Листки о временной нетрудоспособности
Начислены пособия по временной нетрудоспособности:
за счет средств ФСС

4 120

69-1-1

70

за счет средств предприятия

980

26

70

Итого

5 100

22

Расчетные ведомости
Начислены единый социальный налог и страховые взносы от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
а) рабочих цеха № 1 по производству
изделий А

35 295

20

69

изделий Б

33 367

20

69

б) рабочих цеха № 2 по производству
изделий А

26 471

20

69

изделий Б

24 075

20

69

в) рабочих ремонтного цеха
заказа №301

9 233

23

69

заказа № 302

7 422

23

69

г) рабочих, обслуживающих оборудование
цеха № 1

7 305

25

69

цеха № 2

6 603

25

69

ремонтного цеха

4 733

25

69

д) служащих:
цеха № 1

11 220

25

69

цеха № 2

11 630

25

69

ремонтного цеха

9 000

25

69

е) персонала заводоуправления

17 998

26

69

Всего

204 352

в том числе:
ЕСН в Фонд социального страхования

21 708

69-1-1

Страховые платежи от несчастных случаев

9 731

69-1-2

ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной
части трудовой пенсии

149 708

69-2

ЕСН в федеральный ФОМС

8 234

69-3-1

ЕСН в территориальный ФОМС

14 971

69-3-2

23

Расчетные ведомости
Произведены удержания из заработной платы персонала предприятия
а) налог на доходы физических лиц

57 600

70

68-3

б) по исполнительным листам

4 600

70

76-2

в) в возмещение потерь от брака (изделия А)

300

70

28

Итого

62 500

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

24

Выписка из расчетного счета
Получено в кассу по чекам с расчетного счета на выплату заработной платы и текущие расходы

651 100

50

51

25

Платежная ведомость, расходные кассовые ордера
Выдано из кассы
а) заработная плата за ноябрь

387 910

70

50

б) аванс за первую половину декабря

236 900

70

50

в) подотчетным лицам на командировочные расходы

5 400

71

50

г) пособия по временной нетрудоспособности

2 550

70

50

Итого

632 760

26

Путевка (денежный документ) Оприходована путевка в подмосковный санаторий «Сосновый бор»

19 600

50-3

76-2

27

Платежная ведомость Депонирована заработная плата

18 340

70

76-2

28

Выписка банка Сдана в банк депонированная заработная плата

18 340

51

50

29

Выдана сотруднику путевка в подмосковный санаторий «Сосновый бор»

19 600

73

50-3

30

Списана стоимость путевки в санаторий:
а) в пределах норматива за счет средств фонда социального страхования

12 600

69-1-1

73

б) сверхнормативная часть включена в состав прочих расходов.

7 000

91-2

73

5. Учет прочих расходов на производство

31

Ведомость поступления материалов Оприходованы на склад в обратные отходы по цене возможного использования:
изделия А

3 500

10

20

изделия Б

2 300

10

20

Итого

5 800

32

Счета-фактуры, счета ОАО «Энергоресурсы» Списаны затраты за полученную электроэнергию, пар, воду, газ, использованные в процессе основного производства:
а) цех № 1

2 050

25

60-1

б) цех №2

1 700

25

60-1

в) ремонтный цех

850

25

60-1

г) заводоуправление

825

26

60-1

д) сумма НДС

977

19-4

60-1

Итого

6 402

33

Счет-фактура №127 от 31.12.20.07 г. ОАО «ЦентрТелеком» за услуги ЕLСОМ
а) приняты у слуги ЕLCОМ к бухгалтерскому учету

2 203

26

60

б) учтен НДС

397

19

60

Итого

2 600

Продолжение таблицы 3