Наличные денежные средства, выданные под отчет Петрову С.И. 16 марта 200_ года были полностью израсходованы.
Согласно авансовому отчету от 21 марта 200_ года:
18.03.200_ года оплачены материалы ЗАО «Вектор» по договору от 18.03.200_ года № 22 (счет на оплату от 18.03.200_ года № 65) в размере 60000 руб. 00 коп.;
Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 8000=00 | Х | ||
1 | От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 987 от 31.12.200_ года на выплату заработной платы за 12.200_ года – 200000 руб. 00 коп. и хозяйственно-операционные расходы – 15000 руб. 00 коп. | 51.1 | 215000=00 | |
2 | От Петрова С.и. остаток неиспользованной подотчетной суммы | 71 | 2000=00 | |
Итого за день | 217000=00 | |||
Остаток на конец дня | 225000=00 | Х | ||
в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | 200000 | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 225000=00 | Х | ||
1 | Заработная плата за декабрь 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 12 от 31.12.200_ года | 70 | 180000=00 | |
2 | АКБ «Банк Премьер» по квитанции № 1 от 10.01.200_ года депонированные суммы заработной платы | 51.1 | 20000=00 | |
3 | Выданы под отчет на хозяйственные расходы Иванову А.А. | 71 | 15000=00 | |
Итого за день | 215000=00 | |||
Остаток на конец дня | 10000=00 | Х | ||
в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
- приходных и Пять расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 10000=00 | Х | ||
3 | От ООО «Андромеда» (через Павлова В.С.) аванс по договору № 12 от 25.12.200_ года по счету № 9 от 14.01.200_ года | 62.2 | 20000=00 | |
4 | Алексееву И.П. заработная плата за декабрь 200_ года | 76.1 | 2000=00 | |
Итого за день | 20000=00 | 20000=00 | ||
Остаток на конец дня | 10000=00 | Х | ||
в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 10000=00 | Х | ||
4 | От ЗАО «Юргос» (через Никифорова Р.Ю.) выручка за оказанные услуги по договору № 10 от 23.12.200_ года по счету № 6 от 11.01.200_ года | 62.1 | 15000=00 | |
5 | ООО «Люкс» (по доверенности через Лапину Е.С.) предоплата за товары по договору № 2 от 05.01.200_ года по счету № 26 от 08.01.200_ года | 71 | 20000=00 | |
Итого за день | 15000=00 | 20000=00 | ||
Остаток на конец дня | 5000=00 | Х | ||
в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 5000=00 | Х | ||
5 | От Иванова А.А. возврат остатка неиспользованной подотчетной суммы | 71 | 7000=00 | |
6 | От Сидорова в погашение краткосрочного займа по договору № 9 от 12.06.200_ года | 73.1 | 5000=00 | 20000=00 |
6 | ООО «Плазма» (по доверенности через Кима С.Ю.) за оказанные услуги по договору № 3 от 25.01.200_ года по счету № 23 от 27.01.200_ года | 60.1 | 12000=00 | |
Итого за день | 22000=00 | |||
Остаток на конец дня | 225000=00 | Х | ||
в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | 22000=00 | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.