Смекни!
smekni.com

Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития Староюрьевского района на 2010-2012 годы (стр. 18 из 21)

Таблицы к главе 13

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Таблица 5.1

Уровень бюджетной обеспеченности Староюрьевского района Тамбовской области

(млн.руб.)

Годы
2010 2011 2012
Доходы 137,2 138,0 140,4
Собственные средства 14,7 21,0 35,1
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета
Безвозмездные перечисления из областного бюджета 122,5 117,0 105,0
Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программы 0,1 6,1 6,4
Дотационность бюджета с учетом реализации программы, % 89,3 84,8 74,8
Расходы 137,1 120,8 121,3
Душевые бюджетные доходы, рублей 9146,7 9200,0 9300,0

Таблица 5.3

Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы

(млн.руб.)

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 220,0 242,0 250,0 300,0 350,0 400,0
Промышленность 3532,4 7440,3
Всего 220,0 242,0 250,0 300,0 3182,4 7840,3

Таблица 5.3.

Поступления налогов по району в рамках программы

(млн.руб.)

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего поступлений по территории 0,1 11,4 11,7 12,1 12,6 78,9 154,1
в том числе
в федеральный бюджет 7,8 7,8 7,8 7,8 54,1 107,1
в региональный бюджет 2,8 2,8 2,8 2,8 22,3 44,0
в местный бюджет 0,1 0,8 1,1 1,5 2,0 2,5 3,0

Таблица 5.5

Бюджетный эффект для регионального бюджета

(млн.руб.)

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из регионального бюджета 162,9 28,4 27,9
Налоги, остающиеся на территории региона 2,8 2,8 2,8 2,8 22,3 44,3
Текущий региональный бюджетный эффект -25,36 -25,1
Интегральный региональный бюджетный эффект 2,8 2,8 22,3 44,0

Таблица 5.6

Бюджетный эффект для федерального бюджета

(млн.руб.)

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Средства федерального бюджета на безвозвратной основе 43,3 42,7 47,0
Налоговые поступления от реализации программы в федеральный бюджет 7,8 7,8 7,8 7,8 54,1 107,1
Текущий федеральный бюджетный эффект -34,9 -39,2
Уменьшение трансферта
Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта -34,9 -39,2
Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта 7,8 7,8 54,1 107,1

Таблица 5.7

Социальный эффект по программе

Число рабочих мест Социальный эффект
всего в т.ч. новых
человек млн.рублей
Сельское хозяйство, охота и лесной хозяйство 60 60 218,4
Промышленность 420 420 1113,8
Всего 480 480 1331,8

Приложение №6

Описание инвестиционных проектов

Проект №1. Строительство газоперерабатывающего завода в с. Староюрьево

1. Краткая характеристика проекта.

Цель проекта – создание производства сжиженного газа с использованием новейших технологий и оборудования, хранение и отгрузка сжиженного газа с дальнейшей транспортировкой его к объектам потребления.

Инвестор - ООО «Тамбовская Газоперерабатывающая Компания». Под строительство газоперерабатывающего завода подготовлена инвестиционная площадка. В собственность инвестора приобретен земельный участок необходимый для строительства.

Эффектами реализации проекта будут:

Социальный- создание дополнительных рабочих мест;

cоздание условий для роста благосостояния населения.

Бюджетный – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех

уровней.

Проектом предусматривается создание комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного газа с дальнейшей транспортировкой его к объектам потребления с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Мощность первой очереди завода 46 млн. куб.м. в год

Объём финансирования проекта составит 600,0 млн.руб., в т.ч. оборудование 460,0 млн. рублей.

Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 787,0 млн.руб.

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 98,7 млн. руб. в год,

Срок окупаемости привлечённых средств – 72 месяца.

Будет создано 150 новых рабочих мест, построен жилой комплекс с соответствующей инфраструктурой.

Проект позволит наладить производство сжиженного газа и тем самым создаст предпосылки для развития отрасли химической промышленности, создания дополнительных рабочих мест и увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

Таблица 1
Источники финансирования проекта, млн. руб.
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции по проекту 600,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0
в том числе:
собственные средства
заёмные средства 600,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0
другие источники
Таблица 2
Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Капиталовложения 600,0 100,0 100,0 240,0 200,0 60,0
в т.ч. оборудование 460,0 200,0 200,0 60,0
Оборотные средства
Таблица 3
План производства и реализации продукции
Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2114 2115 2116
Объём производства
млн.куб.м. 20,0 46,0
Таблица 4
Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общая выручка от реализации млн. руб. 2571,4 5914,3
Затраты на производство и сбыт продукции млн. руб. 2246,7 5152,3
в том числе:
на материалы и инструменты млн. руб. 1888,1 4363,4
фонд заработной платы и ЕСН млн. руб. 9,0 36,0
Численность работников чел. 50 150
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней млн. руб. 42,9 98,7
в т.ч. в федеральный бюджет млн. руб. 31,3 69,4
Региональные налоговые льготы млн. руб.
Амортизация млн. руб. 25,0 25,0
Чистая прибыль и амортизация млн. руб. 349,7 787,0
Денежный поток нарастающим итогом млн. руб. 2571,4 8485,7

Проект №2. Строительство завода в по производству картофеля фри PREMIUM качества в д. Савелово