+-----------+
Дата отправки (принятия) ¦ ¦
L------------
АКТИВ | Код | На начало | На конец |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 67 | 29 |
Основные средства | 120 | 66264 | 68429 |
Незавершенное строительство | 130 | 54903 | 90891 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгострочные финансовые вложения | 140 | 1 | 4 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 1 | 4 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 121235 | 159353 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 136418 | 91879 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 129022 | 69304 | |
животные на выращивании и откорме | 570 | 724 | |
затраты в незавершенном производстве | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | 8720 | 21641 | |
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | 1085 | 210 | |
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 12800 | 17208 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 89916 | 110340 |
в том числе покупатели и заказчики | 82507 | 88793 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 3386 | 2948 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 245520 | 222375 |
БАЛАНС | 300 | 366755 | 381728 |
ПАССИВ | Код пока- | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1005 | 1005 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | 58975 | 58975 |
Резервный капитал | 430 | 251 | 251 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 465 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | х | 12969 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 156748 | 147523 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 152859 | 161903 |
Кредиторская задолженность | 620 | 54505 | 62405 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 51373 | 56073 | |
задолженность перед персоналом организации | 395 | 518 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 103 | 2184 | |
задолженность по налогам и сборам | |||
прочие кредиторы | 261 | 1036 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 345 | 424 |
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 2298 | 3580 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 210007 | 234205 |
БАЛАНС | 700 | 366755 | 381728 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 200_ г.
Приложение
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 22 июля 2003 г. № 67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
----------¬
на _____________ 2004_ г. ¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма N 1 по ОКУД ¦ 0710001 ¦
+--T---T--+
Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация ____ЗАО Декафом________________ по ОКПО ¦ ¦
+---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
+---------+
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД ¦ ¦
+----T----+
Организационно-правовая форма/форма собственности _____¦ ¦ ¦
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦
+----+----+
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть) L----------
Местонахождение (адрес) __________________________________________
__________________________________________________________________
------------¬
Дата утверждения ¦ ¦
+-----------+
Дата отправки (принятия) ¦ ¦
L------------
АКТИВ | Код | На начало | На конец |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 29 | |
Основные средства | 120 | 68429 | 65874 |
Незавершенное строительство | 130 | 90891 | 222493 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгострочные финансовые вложения | 140 | 4 | 4 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 4 | 4 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 159353 | 288371 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 91879 | 111792 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 69304 | 97073 | |
животные на выращивании и откорме | 724 | 1108 | |
затраты в незавершенном производстве | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | 21641 | 12530 | |
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | 210 | 1081 | |
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 17208 | 44002 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 110340 | 79579 |
в том числе покупатели и заказчики | 88793 | 62457 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 2948 | 2768 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 222375 | 238141 |
БАЛАНС | 300 | 381728 | 526512 |
ПАССИВ | Код пока- | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1005 | 1005 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | 58975 | 58975 |
Резервный капитал | 430 | 251 | 251 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 440 | 74323 | 82724 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 465 | 44766 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 147523 | 187721 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 161903 | 226212 |
Кредиторская задолженность | 620 | 62405 | 97585 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 56073 | 91422 | |
задолженность перед персоналом организации | 518 | 728 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2184 | 1261 | |
задолженность по налогам и сборам | |||
прочие кредиторы | 1036 | 510 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 424 | 240 |
Доходы будущих периодов | 640 | 5893 | 5893 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 3580 | 8861 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 234205 | 338791 |
БАЛАНС | 700 | 381728 | 526512 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________