Также большую часть доходов в 2007-2008 годах приносила междугородная связь соответственно 41% и 34,7%. С 01 января 2009 года осталась только внутризоновая связь она в совокупном доходе составляет 19,84%.
Доля доходов от Интернета в структуре выручки постоянно увеличивается, если в 2007 году она составляла всего 4,8%, то 2009 году 12,6%. На рисунке 2.3 приведена структура выручки от основной деятельности Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 и 2009 годы.
Из расчетов, приведенных в таблице 2.5 можно сделать вывод, что структура выручки от продажи услуг значительно изменилась. Основную часть доходов Дзержинский межрайонный узел электросвязи имеет за счет услуг городской телефонной связи. В 2007 году по сравнению с 2009 годом удельный вес от услуг ГТС увеличился на 11,7% и составил - 48% и 59,7% соответственно.
Также большую часть доходов в 2007-2008 годах приносила междугородная связь соответственно 41% и 34,7%. С 01 января 2009 года осталась только внутризоновая связь она в совокупном доходе составляет 19,84%.
Доля доходов от Интернета в структуре выручки постоянно увеличивается, если в 2007 году она составляла всего 4,8%, то 2009 году 12,6%. На рисунке 2.3.1 приведена структура выручки от основной деятельности Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 и 2009 годы
2007 год
2009 годРис.2.3.1 Структура выручки от продажи услуг ДМУЭС
Производственные затраты представляют собой затраты предприятия по предоставлению услуг связи, выраженные в денежной форме. Они показывают, во что обходятся предприятию оказание услуг и сколько расходуется на это труда, основных производственных средств и других материальных ресурсов.
В условиях рынка предприятия должны быть нацелены не только на то, чтобы насытить рынок услугами связи и найти пути роста доходов, но и наладить производство услуг при минимальных затратах. Анализ эксплуатационных расходов ведется по статьям затрат.
Динамика расходов на производство и реализацию услуг ДМУЭС за 2007 - 2009 представлена в таблице 2.4.3 и на рисунке 2.4.2
Таблица 2.4.3
Динамика расходов по статьям затрат и их структура
за 2007-2009 годы
№ п/п | Статьи расходов | Ед. изм. | Годы | Структура расходов, в%к итогу | Динамика 2007/2009 Гр.5:Гр.З* 100 | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2009 | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Расходы на производство и реализацию услуг | тыс. руб. | 287461 | 301470 | 316998 | 100 | 100 | 110,3 |
в том числе: | ||||||||
2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 160997 | 171750 | 175772 | 56 | 46,48 | 109,2 |
3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 57780 | 44936 | 46052 | 20,1 | 15,57 | 79,7 |
Продолжение таблицы 2.4.3 | ||||||||
4 | Материальные расходы | тыс. руб. | 25172 | 39612 | 44960 | 8,76 | 14,83 | 178,6 |
из них: | ||||||||
Кабель | тыс. руб. | 3801 | 8207 | 8308 | 1,3 | 2,64 | 218,6 | |
Строительные материалы | тыс. руб. | 3867 | 6895 | 6943 | 1,35 | 2,19 | 179,5 | |
Запчасти | тыс. руб. | 2144 | 3670 | 5068 | 0,76 | 1,6 | 236,4 | |
Топливо | тыс. руб. | 6015 | 6746 | 7295 | 2,09 | 2,3 | 121,3 | |
Прочие материалы | тыс. руб. | 9345 | 14094 | 17346 | 3,26 | 6,1 | 185 | |
5 | Прочие затраты | тыс. руб. | 43512 | 45172 | 52214 | 15,14 | 23,12 | 126,9 |
Из приведенных расчетов видно, что расходы на производство в 2009 году возросли 1,1 раза по сравнению с 2007 годом.