к Концепции Программы
социально-экономического
развития г.Красноярска до 2020 года
Перечень строек и объектов города Красноярска, включенных в Федеральную адресную
инвестиционную программу на 2008-2010 годы
№ п/п | Объект, стройка | Программа, подпрограмма | Сумма бюджетных ассигнований, тыс. рублей | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
1. | Российская академия медицинских наук ГУ института медицинских проблем Севера СО РАМН, г.Красноярск: - комплекс института медицинских проблем Севера СО РАМН с клиникой (блок «Г»). | Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 г.» | 90 000 | 37 000 | 20000 |
2. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярская государственная академия музыки и театра», г.Красноярск: - завершение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра. | Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 гг.)» | 20 000 | 210 000 | - |
3. | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», г.Красноярск: - библиотека на 900 тыс. томов; - учебно-лабораторный корпус; - комплекс зданий, 1-я очередь. | Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. | 115 000 99 100 5 000 | 10 000 10 000 13 000 | 10 000 - 10 000 |
4. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический университет», г.Красноярск: - научная библиотека. | Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. | 12000,0 | 13640,0 | - |
5. | Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Красноярск: - строительство комплекса зданий Центра. | Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 гг. Подпрограмма «Дети и семья» | 40 400 | 18 600 | - |
6. | Муниципальное казенное предприятие г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена»: - строительство метрополитена. | Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.)» Непрограммная часть «Метростроение» | 467 870* | 623 400* | 624 400* |
7. | Федеральное государственное учреждение «Дирекция по реконструкции аэропорта «Красноярск», г. Красноярск: - реконструкция перрона, мест стоянок и рулежных дорожек в аэропорту «Красноярск» (Емельяново), Красноярский край. | Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)» Подпрограмма «Гражданская авиация» | 175 000 | - | |
8. | Строительство административного здания Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, г. Красноярск. | Казначейство России Непрограммная часть «Центральные организации» | 80 000 | 170 000 | 81 000 |
9. | Строительство здания Арбитражного суда Красноярского края, г.Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения. | Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 годы | 156 921,2 | 186 164,7 | 393 696,2 |
10. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда в г. Красноярске, ул. Ленина - ул. Просвещения. | Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 годы | - | - | 95 000 |
ИТОГО: | 1 223 623,2 | 1 560 564,0 | 1 341 501,2 |
* - по данным муниципального казенного предприятия г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена».
Приложение №11
к Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
Целевые ориентиры Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
№ | Показатели | Единица измерения | 2006 | 2007 факт | 2013 | 2017 | 2020 | |
Развитие человеческого потенциала | ||||||||
1. Демографическая ситуация | ||||||||
1.1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 925 | 932 | 999 | 1044 | 1074 | |
1.2. | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 жителей | 11,1 | 11,4 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | |
1.3. | Коэффициент смертности | чел. на 1000 жителей | 11,9 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | |
1.4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины и женщины) | лет | 66,8 | 67,6 | 69,5 | 71,5 | 73,0 | |
1.5. | Коэффициент естественного прироста (- убыли) населения | чел. на 1000 жителей | -0,8 | -0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | |
2. Занятость, доходы населения | ||||||||
2.1. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,63 | 0,48 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
2.2. | Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 465,9 | 497,2 | 551,5 | 610,6 | 667,7 | |
2.3. | Уровень численности занятых в экономике в среднегодовой численности населения | % | 50,4 | 53,3 | 54,6 | 58,5 | 62,9 | |
2.4. | Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц (в действующих ценах) | руб. | 11 982 | 14 080 | 42 950 | 75 770 | 111 519 | |
2.5. | Среднемесячная заработная плата по территории (в действующих ценах) | руб. | 12 059 | 14 880 | 44 600 | 77 335 | 113 612 | |
3. Социальная защита населения | ||||||||
3.1. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, к общему числу обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов | % | 99,11 | 99,31 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | |
3.2. | Удельный вес семей с детьми, обслуженных учреждениями социального обслуживания, к общему числу семей с детьми | % | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
4. Здравоохранение | ||||||||
4.1 | Общая заболеваемость | кол-во случаев в год на 1000 чел. | 1823,5 | 1856,0 | 2334,0 | 2517,0 | 2614 | |
4.2 | Материнская смертность | на 100 000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5. Развитие потенциала молодежи | ||||||||
5.1. | Количество сети муниципальных молодежных центров | ед. | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
5.2. | Количество проектов направленных на формирование в молодёжной среде компетенций к здоровью, развитию гражданственности и патриотизма, научно-творческого потенциала | ед. | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 | |
5.3. | Количество участников проектов | чел | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 | |
6. Физическая культура и спорт | ||||||||
6.1. | Удельный вес населения систематически занимающегося спортом | % | 9,0 | 10 | 18 | 20 | 22 | |
6.2. | Увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами на 10 тыс.человек | %, на 10000 чел. | 20,1 | 22,1 | 25,0 | 27,5 | 30 | |
7. Образование | ||||||||
7.1. | Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | % | 59 | 75 | 78 | 80 | ||
7.2. | Доля детей школьного возраста, посещающих общеобразовательные учреждения или обучающихся на дому | % | 77,2 | 80,2 | 84,4 | 86 | 88 | |
7.3. | Охват численности учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (кружками и секциями) | % | 76 | 80 | 83 | 84 | 85 | |
7.4. | Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых занимаются в одну смену | % | 52 | 60 | 70 | 85 | 87 | |
8. Культура | ||||||||
8.1. | Охват детей от 7 до 15 лет художественным образованием (детские школы искусств, музыкальные и художественные школы) | % | 8,2 | 8,6 | 10 | 11 | 12 | |
9. Безопасность населения | ||||||||
9.1. | Доля преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, к общему количеству зарегистрированных | % | 19,2 | 19,1 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | |
9.2. | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | тыс. ед. | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
9.3. | Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших человек) | чел. | 3,7 | 4,8 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | |
9.4. | Снижение гибели людей при ЧС | % от показателей 2005 года | 98 | 96 | 91 | 89 | 87 | |
9.5. | Снижение количества пострадавшего населения при ЧС | % от показателей 2005 года | 99 | 98,5 | 95 | 92 | 90 | |
Развитие городской среды | ||||||||
10. Градостроительство | ||||||||
10.1. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м | 20,1 | 20,6 | 22,4 | 24,0 | 25,1 | |
10.2. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 656,1 | 763,0 | 975,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
11. Развитие инженерной инфраструктуры | ||||||||
11.1. | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 5958,5 | 5955 | 6750 | 7080 | 7150 | |
11.2. | Общая протяженность тепловых сетей | км (в 2-х трубном исполне-нии) | 902,7 | 973 | 978 | 991,5 | 1002,5 | |
11.3. | Общая протяженность сетей водопровода | км | 1101,9 | 1112,2 | 1184,3 | 1234,3 | 1274,3 | |
11.4. | Общая протяженность сетей канализации | км | 937,4 | 975,6 | 993 | 1043 | 1083 | |
12. Развитие объектов внешнего благоустройства | ||||||||
12.5. | Площадь создаваемых газонов | га | 13 | 30 | 38 | 45 | 51 | |
12.6. | Монтаж светильников наружного освещения | шт. | 669 | 1900 | 2250 | 2610 | 2880 | |
13. Реформирование системы пассажирского транспорта общего пользования и организация дорожного движения | ||||||||
13.1. | Количество подвижного состава, работающего на маршрутах города | ед. | 1545 | 1428 | 1142 | 1142 | 1142 | |
13.2. | Доля муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок | % | 18 | 16,4 | 50 | 55 | 55 | |
13.3 | Количество льготников, приобретающих льготный проездной билет, создание системы электронных платежей | % | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
Развитие экономики | ||||||||
14. Налогово-бюджетная политика | ||||||||
14.1. | Налоговая обеспеченность на 1 жителя в рублях, Nо * | 6354 | 8480 | 11423 | 13885 | 16073 | ||
14.2. | Коэффициент налоговой дисциплины, Нд ** | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
15. Управление муниципальной собственностью | ||||||||
15.1. | Прием объектов в муниципальную собственность | тыс. кв.м. | 232,7 | 129,8 | 30,0 | 15,0 | 0 | |
15.2. | Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, имеющих действующие технические паспорта | % | 40,0 | 44,6 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
15.3. | Увеличение площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 175,45 | 403,45 | 524,0 | 1070,0 | 1457,0 | |
16. Развитие инновационной экономики и промышленного комплекса | ||||||||
16.1. | Объем отгруженной продукции по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации | млн.руб. | 106 790 | 140 602,8 | 271 154 | 334 097 | 380 187 | |
16.2 | Среднесписочная численность работающих по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации | чел. | 88 641 | 90 533 | 101 027 | 104 915 | 107 437 | |
17. Инвестиционный климат | ||||||||
17.1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 28 223,4 | 38 523,9 | 97 026,1 | 154 675,4 | 222 851,4 | |
18. Развитие предпринимательства | ||||||||
18.1. | Количество предприятий, размещенных в инфраструктуре поддержки развития малого предпринимательства | шт. | - | 13 | 130 | 230 | 300 | |
18.2 | Количество предприятий, размещенных в Красноярском городском бизнес-инкубаторе | шт. | - | 8 | 29 | 32 | 34 | |
18.3 | Количество создаваемых рабочих мест в Красноярском городском бизнес-инкубаторе | чел. | - | 47 | 150 | 170 | 180 | |
18.4. | Сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет города в результате оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса | тыс. руб. | 291,9 | 1478,0 | 1907,0 | 2113,0 | 2229,0 | |
Совершенствование системы местного самоуправления в г. Красноярске, укрепление внешних связей, развитие гражданского общества | ||||||||
19. Формирование эффективной системы местного самоуправления | ||||||||
19.1 | Количество союзов и ассоциаций субъектов экономики различной организационно-правовой формы, действующих на территории города | шт. | 10 | 12 | 22 | 25 | 28 | |
19.2. | Количество организаций сертифицированных по международным стандартам | шт. | около 30 | Положительная динамика | около 100 | |||
20. Совершенствование внутренней организации деятельности органов муниципальной власти | ||||||||
20.1. | Доля населения города удовлетворенных качеством муниципальных услуг | % | 43 | 56 | 63 | 68 | 28 | |
20.1. | Срок согласования нормативно-правовых актов | дни | до 10 | До 7 | До 5 | До 3 | ||
21. Создание единого информационного пространства, реализация принципов "электронного правительства" | ||||||||
21.1. | Количество оборудованных пунктов доступа к муниципальным информационным ресурсам | шт. | - | - | 20 | 30 | 50 | |
21.2. | Доля административных структур, включенных в электронную систему документооборота | % | 20 | 100 | ||||
21.3 | Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих | % | 100 | |||||
21.4. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «единого окна» | % | - | 100 |
* - Но (налоговая обеспеченность)= Дн (налоговые доходы)/Ч(численность) Показатель налоговой обеспеченности отражает изменение уровня собственных налоговых доходов бюджета при изменении численности населения. Снижение коэффициента свидетельствует о возрастании потребности в дополнительных средствах получаемых от управления собственностью, осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения потребностей населения. Рост значения коэффициента показывает эффективность налоговой политики.