к Концепции Программы
социально-экономического
развития г.Красноярска до 2020 года
Перечень строек и объектов города Красноярска, включенных в Федеральную адресную 
 инвестиционную программу на 2008-2010 годы
|   № п/п  |    Объект, стройка  |    Программа, подпрограмма  |    Сумма бюджетных ассигнований, тыс. рублей  |  ||
|   2008 год  |    2009 год  |    2010 год  |  |||
|   1.  |  Российская академия медицинских наук ГУ института медицинских проблем Севера СО РАМН, г.Красноярск: - комплекс института медицинских проблем Севера СО РАМН с клиникой (блок «Г»). | Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 г.» |   90 000  |    37 000  |    20000  |  
|   2.  |  Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярская государственная академия музыки и театра», г.Красноярск: - завершение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра. | Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 гг.)» |   20 000  |    210 000  |    -  |  
|   3.  |  Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», г.Красноярск: - библиотека на 900 тыс. томов; - учебно-лабораторный корпус; - комплекс зданий, 1-я очередь. | Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. |   115 000 99 100 5 000  |    10 000 10 000 13 000  |    10 000 - 10 000  |  
|   4.  |  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический университет», г.Красноярск: - научная библиотека. | Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. |   12000,0  |    13640,0  |    -  |  
|   5.  |  Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Красноярск: - строительство комплекса зданий Центра. | Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 гг. Подпрограмма «Дети и семья» |   40 400  |    18 600  |    -  |  
|   6.  |  Муниципальное казенное предприятие г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена»: - строительство метрополитена. | Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.)» Непрограммная часть «Метростроение» |   467 870*  |    623 400*  |    624 400*  |  
|   7.  |  Федеральное государственное учреждение «Дирекция по реконструкции аэропорта «Красноярск», г. Красноярск: - реконструкция перрона, мест стоянок и рулежных дорожек в аэропорту «Красноярск» (Емельяново), Красноярский край. | Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)» Подпрограмма «Гражданская авиация» |   175 000  |    -  |  |
|   8.  |  Строительство административного здания Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, г. Красноярск. | Казначейство России Непрограммная часть «Центральные организации» |   80 000  |    170 000  |    81 000  |  
|   9.  |  Строительство здания Арбитражного суда Красноярского края, г.Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения. | Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 годы |   156 921,2  |    186 164,7  |    393 696,2  |  
|   10.  |  Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда в г. Красноярске, ул. Ленина - ул. Просвещения. | Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 годы |   -  |    -  |    95 000  |  
| ИТОГО: |   1 223 623,2  |    1 560 564,0  |    1 341 501,2  |  ||
* - по данным муниципального казенного предприятия г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена».
Приложение №11
к Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
Целевые ориентиры Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
|   №  |    Показатели  |    Единица измерения  |    2006  |    2007 факт  |    2013  |    2017  |    2020  |  |
|   Развитие человеческого потенциала  |  ||||||||
|   1. Демографическая ситуация  |  ||||||||
|   1.1  |  Среднегодовая численность населения |   тыс. чел.  |    925  |    932  |    999  |    1044  |    1074  |  |
|   1.2.  |  Коэффициент рождаемости |   чел. на 1000 жителей  |    11,1  |    11,4  |    12,4  |    12,6  |    12,9  |  |
|   1.3.  |  Коэффициент смертности |   чел. на 1000 жителей  |    11,9  |    11,7  |    11,2  |    10,8  |    10,5  |  |
|   1.4.  |  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины и женщины) |   лет  |    66,8  |    67,6  |    69,5  |    71,5  |    73,0  |  |
|   1.5.  |  Коэффициент естественного прироста (- убыли) населения |   чел. на 1000 жителей  |    -0,8  |    -0,3  |    1,2  |    1,8  |    2,4  |  |
|   2. Занятость, доходы населения  |  ||||||||
|   2.1.  |  Уровень зарегистрированной безработицы |   %  |    0,63  |    0,48  |    0,4  |    0,4  |    0,4  |  |
|   2.2.  |  Численность занятых в экономике |   тыс. чел.  |    465,9  |    497,2  |    551,5  |    610,6  |    667,7  |  |
|   2.3.  |  Уровень численности занятых в экономике в среднегодовой численности населения |   %  |    50,4  |    53,3  |    54,6  |    58,5  |    62,9  |  |
|   2.4.  |  Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц (в действующих ценах) |   руб.  |    11 982  |    14 080  |    42 950  |    75 770  |    111 519  |  |
|   2.5.  |  Среднемесячная заработная плата по территории (в действующих ценах) |   руб.  |    12 059  |    14 880  |    44 600  |    77 335  |    113 612  |  |
|   3. Социальная защита населения  |  ||||||||
|   3.1.  |  Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, к общему числу обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов |   %  |    99,11  |    99,31  |    99,71  |    99,71  |    99,71  |  |
|   3.2.  |  Удельный вес семей с детьми, обслуженных учреждениями социального обслуживания, к общему числу семей с детьми |   %  |    21  |    23  |    25  |    25  |    25  |  |
|   4. Здравоохранение  |  ||||||||
|   4.1  |  Общая заболеваемость |   кол-во случаев в год на 1000 чел.  |    1823,5  |    1856,0  |    2334,0  |    2517,0  |    2614  |  |
|   4.2  |  Материнская смертность |   на 100 000 родившихся живыми  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  |
|   4.3  |  Младенческая смертность |   на 1000 родившихся живыми  |    8,6  |    8,6  |    8,0  |    8,0  |    8,0  |  |
|   5. Развитие потенциала молодежи  |  ||||||||
|   5.1.  |  Количество сети муниципальных молодежных центров |   ед.  |    13  |    13  |    17  |    17  |    17  |  |
|   5.2.  |  Количество проектов направленных на формирование в молодёжной среде компетенций к здоровью, развитию гражданственности и патриотизма, научно-творческого потенциала |   ед.  |    11  |    11  |    15  |    17  |    20  |  |
|   5.3.  |  Количество участников проектов |   чел  |    15000  |    20000  |    25000  |    30000  |    33000  |  |
|   6. Физическая культура и спорт  |  ||||||||
|   6.1.  |  Удельный вес населения систематически занимающегося спортом |   %  |    9,0  |    10  |    18  |    20  |    22  |  |
|   6.2.  |  Увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами на 10 тыс.человек |   %, на 10000 чел.  |    20,1  |    22,1  |    25,0  |    27,5  |    30  |  |
|   7. Образование  |  ||||||||
|   7.1.  |  Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием |   %  |    59  |    75  |    78  |    80  |  ||
|   7.2.  |  Доля детей школьного возраста, посещающих общеобразовательные учреждения или обучающихся на дому |   %  |    77,2  |    80,2  |    84,4  |    86  |    88  |  |
|   7.3.  |  Охват численности учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (кружками и секциями) |   %  |    76  |    80  |    83  |    84  |    85  |  |
|   7.4.  |  Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых занимаются в одну смену |   %  |    52  |    60  |    70  |    85  |    87  |  |
|   8. Культура  |  ||||||||
|   8.1.  |  Охват детей от 7 до 15 лет художественным образованием (детские школы искусств, музыкальные и художественные школы) |   %  |    8,2  |    8,6  |    10  |    11  |    12  |  |
|   9. Безопасность населения  |  ||||||||
|   9.1.  |  Доля преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, к общему количеству зарегистрированных |   %  |    19,2  |    19,1  |    18,5  |    18,1  |    17,8  |  |
|   9.2.  |  Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними |   тыс. ед.  |    1,1  |    1,1  |    1,0  |    1,0  |    1,0  |  |
|   9.3.  |  Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших человек) |   чел.  |    3,7  |    4,8  |    3,3  |    3,0  |    3,0  |  |
|   9.4.  |  Снижение гибели людей при ЧС |   % от показателей 2005 года  |    98  |    96  |    91  |    89  |    87  |  |
|   9.5.  |  Снижение количества пострадавшего населения при ЧС |   % от показателей 2005 года  |    99  |    98,5  |    95  |    92  |    90  |  |
|   Развитие городской среды  |  ||||||||
|   10. Градостроительство  |  ||||||||
|   10.1.  |  Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья |   кв. м  |    20,1  |    20,6  |    22,4  |    24,0  |    25,1  |  |
|   10.2.  |  Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |   тыс. кв. м. общей площади  |    656,1  |    763,0  |    975,0  |    1000,0  |    1000,0  |  |
|   11. Развитие инженерной инфраструктуры  |  ||||||||
|   11.1.  |  Установленная мощность теплоисточников |   Гкал/ч  |    5958,5  |    5955  |    6750  |    7080  |    7150  |  |
|   11.2.  |  Общая протяженность тепловых сетей |   км (в 2-х трубном исполне-нии)  |    902,7  |    973  |    978  |    991,5  |    1002,5  |  |
|   11.3.  |  Общая протяженность сетей водопровода |   км  |    1101,9  |    1112,2  |    1184,3  |    1234,3  |    1274,3  |  |
|   11.4.  |  Общая протяженность сетей канализации |   км  |    937,4  |    975,6  |    993  |    1043  |    1083  |  |
|   12. Развитие объектов внешнего благоустройства  |  ||||||||
|   12.5.  |  Площадь создаваемых газонов |   га  |    13  |    30  |    38  |    45  |    51  |  |
|   12.6.  |  Монтаж светильников наружного освещения |   шт.  |    669  |    1900  |    2250  |    2610  |    2880  |  |
|   13. Реформирование системы пассажирского транспорта общего пользования и организация дорожного движения  |  ||||||||
|   13.1.  |  Количество подвижного состава, работающего на маршрутах города |   ед.  |    1545  |    1428  |    1142  |    1142  |    1142  |  |
|   13.2.  |  Доля муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок |   %  |    18  |    16,4  |    50  |    55  |    55  |  |
|   13.3  |  Количество льготников, приобретающих льготный проездной билет, создание системы электронных платежей |   %  |    25  |    35  |    40  |    45  |    55  |  |
|   Развитие экономики  |  ||||||||
|   14. Налогово-бюджетная политика  |  ||||||||
|   14.1.  |  Налоговая обеспеченность на 1 жителя в рублях, Nо * |   6354  |    8480  |    11423  |    13885  |    16073  |  ||
|   14.2.  |  Коэффициент налоговой дисциплины, Нд ** |   0,11  |    0,06  |    0,05  |    0,05  |    0,05  |  ||
|   15. Управление муниципальной собственностью  |  ||||||||
|   15.1.  |  Прием объектов в муниципальную собственность |   тыс. кв.м.  |    232,7  |    129,8  |    30,0  |    15,0  |    0  |  |
|   15.2.  |  Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, имеющих действующие технические паспорта |   %  |    40,0  |    44,6  |    90,0  |    95,0  |    100,0  |  |
|   15.3.  |  Увеличение площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |   га  |    175,45  |    403,45  |    524,0  |    1070,0  |    1457,0  |  |
|   16. Развитие инновационной экономики и промышленного комплекса  |  ||||||||
|   16.1.  |  Объем отгруженной продукции по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации |   млн.руб.  |    106 790  |    140 602,8  |    271 154  |    334 097  |    380 187  |  |
|   16.2  |  Среднесписочная численность работающих по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации |   чел.  |    88 641  |    90 533  |    101 027  |    104 915  |    107 437  |  |
|   17. Инвестиционный климат  |  ||||||||
|   17.1.  |  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |   млн.руб.  |    28 223,4  |    38 523,9  |    97 026,1  |    154 675,4  |    222 851,4  |  |
|   18. Развитие предпринимательства  |  ||||||||
|   18.1.  |  Количество предприятий, размещенных в инфраструктуре поддержки развития малого предпринимательства |   шт.  |    -  |    13  |    130  |    230  |    300  |  |
|   18.2  |  Количество предприятий, размещенных в Красноярском городском бизнес-инкубаторе |   шт.  |    -  |    8  |    29  |    32  |    34  |  |
|   18.3  |  Количество создаваемых рабочих мест в Красноярском городском бизнес-инкубаторе |   чел.  |    -  |    47  |    150  |    170  |    180  |  |
|   18.4.  |  Сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет города в результате оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса |   тыс. руб.  |    291,9  |    1478,0  |    1907,0  |    2113,0  |    2229,0  |  |
|   Совершенствование системы местного самоуправления в г. Красноярске, укрепление внешних связей, развитие гражданского общества  |  ||||||||
|   19. Формирование эффективной системы местного самоуправления  |  ||||||||
|   19.1  |  Количество союзов и ассоциаций субъектов экономики различной организационно-правовой формы, действующих на территории города |   шт.  |    10  |    12  |    22  |    25  |    28  |  |
|   19.2.  |  Количество организаций сертифицированных по международным стандартам |   шт.  |    около 30  |    Положительная динамика  |    около 100  |  |||
|   20. Совершенствование внутренней организации деятельности органов муниципальной власти  |  ||||||||
|   20.1.  |  Доля населения города удовлетворенных качеством муниципальных услуг |   %  |    43  |    56  |    63  |    68  |    28  |  |
|   20.1.  |  Срок согласования нормативно-правовых актов |   дни  |    до 10  |    До 7  |    До 5  |    До 3  |  ||
|   21. Создание единого информационного пространства, реализация принципов "электронного правительства"  |  ||||||||
|   21.1.  |  Количество оборудованных пунктов доступа к муниципальным информационным ресурсам |   шт.  |    -  |    -  |    20  |    30  |    50  |  |
|   21.2.  |  Доля административных структур, включенных в электронную систему документооборота |   %  |    20  |    100  |  ||||
|   21.3  |  Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих |   %  |    100  |  |||||
|   21.4.  |  Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «единого окна» |   %  |    -  |    100  |  ||||
* - Но (налоговая обеспеченность)= Дн (налоговые доходы)/Ч(численность) Показатель налоговой обеспеченности отражает изменение уровня собственных налоговых доходов бюджета при изменении численности населения. Снижение коэффициента свидетельствует о возрастании потребности в дополнительных средствах получаемых от управления собственностью, осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения потребностей населения. Рост значения коэффициента показывает эффективность налоговой политики.