В результате оценивания степени соответствия существующей системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000 выявлены несоответствия по некоторым пунктам стандарта.
Действия, необходимые для обеспечения функционирования системы менеджмента качества ТОО «Бергштайн» в соответствии с МС ИСО 9001-2000
1 Разработка и документальное оформление Руководства по качеству.
2 Разработка документированной процедуры по управлению документацией.
3 Разработка документированной процедуры по управлению записями о качестве.
4 Разработка политики в области качества, включающей обязательство соответствовать требованиям СМК и постоянного повышения результативности СМК.
5 Установление целей в области качества для подразделений, различных уровней организации.
6 Осуществление планирования развития СМК.
7 Назначение Представителя руководства по качеству.
8 Осуществление анализа СМК руководством через запланированные интервалы, определение входных и выходных данных для анализа СМК со стороны руководства.
9 Определение финансовых ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания СМК, повышения удовлетворения потребителей.
10 Обеспечение подготовки персонала в области СМК и определение порядка оценивания результативности подготовки.
11 Разработка критериев выбора, оценки и переоценки поставщиков и поддержание в рабочем состоянии записей результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки.
12 Определение процессов производства, результаты которых не могут быть проверены посредством последовательного мониторинга или измерения, а также их утверждение, т.е. демонстрация способности этих процессов достигать запланированные результаты посредствам осуществления следующих мероприятий:
- определение критерий для анализа и одобрения процессов;
- одобрение оборудования и квалификации персонала;
- использование специфических мер и процедур;
- требования к записям и переутверждение.
13 Определение подходящих методов для мониторинга, измерения, анализа и улучшения для гарантии соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001-2000 и для непрерывного улучшения эффективности СМК, а также методов получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований.
14 Проведение внутреннего аудита СМК, определение критерий, области распространения и методов аудита, разработка документированной процедуры, определяющей ответственность и требования к проведению аудита, поддержание в рабочем состоянии записей по результатам аудитов.
15 Применение методов мониторинга и измерения процессов СМК.
16 Разработка документированной процедуры, определяющей средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией.
17 Проведение анализа:
- удовлетворения потребителя;
- соответствия требованиям к продукции;
- характеристик и тенденций процессов;
- поставщиков.
18 Непрерывное улучшение эффективности СМК посредством использования Политики в области качества и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа СМК со стороны руководства.
19 Разработка документированной процедуры по корректирующим действиям.
20 Определение предупреждающих действий с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения, разработка документированной процедуры по предупреждающим действиям.
1.5 Требования, комментарии и рекомендации
1.5.1 Разработка и документальное оформление Руководства по качеству
Руководство по качеству – это концептуальный документ, излагающий политику в области качества и описывающий систему качества организации.
Руководство по качеству должно включать:
- указание области применения системы менеджмента качества, в том числе детальные обоснования любых исключений;
- документированные процедуры системы менеджмента качества или ссылки на них;
- описание взаимодействия между процессами системы менеджмента качества.
Руководство по качеству может охватывать всю деятельность организации или только ее часть. Наименование и область деятельности определенного руководства отражают сферу его применения.
Руководство по качеству обычно содержит или, по крайней мере, ссылается на:
- политику вобласти качества;
- ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала, который осуществляет руководство, исполняет, проверяет или анализирует работу, влияющую на качество;
- положение по пересмотру и корректировке руководства.
Основным назначением Руководства по качеству является общее описание системы качества и составляющих ее подсистем (планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества).
Руководство по качеству выполняет функцию постоянного справочного материала при внедрении системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии исовершенствовании.
1.5.2 Разработка и документальное оформление Политики в области качества
Политика в области качества определяет ответственность высшего руководства за качество выпускаемой продукции, процессов ее производства, а также качество выполнения работ.
Политика в области качества должна:
- соответствовать общим целям организации;
- включать обязательство действовать в соответствии с требованиями и при непрерывном улучшении эффективности системы менеджмента качества;
- являться структурной основой для постановки и анализа целей в области качества;
Политика в области качества должна быть доведена до персонала и подвергаться анализу в целях подтверждения постоянной пригодности.
Политика в области качества должна быть написана кратким, простым языком. Текст Политики должен стать четким руководством для всех сотрудников организации.
Политику в области качества разрабатывает высшее руководство на основе:
- формирования миссии, видения и стратегического плана развития организации;
- анализа результатов предварительного аудита действующей в организации СМК;
- анализа потребностей и ожиданий потребителей;
- анализа рыночной ситуации и перспективы;
- сопоставления предполагаемых целей и реальных возможностей организации.
1.5.3 Разработка документированных процедур
Стандарт МС ИСО 9001-2000 требует обязательной разработки шести документированных процедур. На практике их число обычно больше. Перечень разрабатываемых процедур определяется путем сопоставления требований стандарта МС ИСО 9001 и результатов исследования процессов.
Форма документирования процедур не определена стандартами МС ИСО серии 9000. Организация свободна в выборе формы документации и вправе устанавливать свои формы.
При разработки процедуры следует придерживаться следующих принципов:
- процедура должна базироваться на процессном и системном подходах;
- в процедуре должны быть реализованы требования стандарта МС ИСО 9001;
- каждый выделенный процесс должен иметь своего «хозяина»;
- процедура должна иметь исчерпывающее содержание, т.е. прочитав её, исполнитель должен получить полную ясность, что и как он должен делать.
Документированнаяпроцедура должна включать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у участников процесса и тех, кто проводит мониторинг и измерение процесса, а также может приводить корректирующие действия с целью улучшения.
1.5.3.1 Разработка документированной процедуры по управлению документацией
Структура документации СМК приведена на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 – Структура документации СМК
Документированная процедура по управлению документацией должна устанавливать порядок, необходимый для:
- утверждения документов на адекватность до их выпуска;
- анализа, актуализации в случае необходимости, и переутверждения документов;
- гарантии, что изменения в документах и статус текущей версии идентифицированы;
- гарантии, что текущие версии документов являются доступными в местах их применения;
- гарантии, что сохраняется читаемость документов и распознаваемость их идентификационных признаков;
- гарантии, что документы внешнего происхождения идентифицируются, и их распространение в организации находится под управлением;
- предотвращения ненамеренного использования устаревщих документов и применения подходящей идентификации документов.
1.5.3.2 Разработка документированной процедуры по управлению записями по качеству
Запись – вид документа, содержащий данные о достигнутых результатах или свидетельства осуществления деятельности.
Должна быть разработана документированная процедура, устанавливающая порядок действий по идентификации, хранению, защите, предотвращению утраты, срокам хранения и изъятию записей по качеству.
1.5.4 Установление целей в области качества для подразделений, различных уровней организации
Стратегическое планирование и политика в области качества обеспечивают организации основу для постановки целей в области качества, которые включают:
- финансовые цели;
- цели при сравнении с лучшими достижениями (бенчмаркинг) и оценке третьей стороной (внешние аудиты);
- удовлетворенность потребителей, работников организации и других заинтересованных сторон;
- восприятие потребителями и другими заинтересованными сторонами характеристик поставленной продукции;
- улучшение показателей выполнения процессов во всей организации;
- улучшение показателей продукции согласно требованиям потребителей.
Цели организации в области качества могут быть отражены в программах качества, которые могут подразделяться на: