Смекни!
smekni.com

Аудит і розробка системи управління якістю комплексу виробництва шин ЗАТ Росава . Методика анал (стр. 4 из 16)

1) Структура руководства по качеству соответствует стандарту ДСТУ ISO 9001.

2) Руководство по качеству содержит не все документированные методики, которые требует ISO 9001.

Таблица 3 - Результаты аудита на адекватность

Требования

ДСТУ ISO 9001-2001

Свидетельства Наблюдения
5.1 Обязательства руководства

В руководстве по качеству имеются процедуры:

а) доведения до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований;

б) формулировки политики в сфере качества;

в) обеспечения установления целей в сфере качества:

д) обеспечения ресурсами.

г) анализа системы управления качеством со стороны руководства.

Установлено соответствие критериям аудита
Окончание таблицы 3
5.2 Ориентация на заказчика Определение и выполнение требований заказчиков в процедурах руководства по качеству описано. Установлено соответствие критериям аудита
5.3 Политика в области качества

В руководстве по качеству представлена политика в области качества, которая:

а) отвечает целям организации;

б) содержит обязательства относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством;

в) является основанием для установления и просмотра целей в сфере качества;

г) распространена и понята на всех уровнях в организации;

д) анализируется с точки зрения ее постоянной пригодности.

Установлено соответствие критериям аудита
5.4 Планирование5.4.1 Цели в сфере качества Установление целей в сфере качества и согласование их с политикой в области качества обеспечено процедурами руководства по качеству. Установлено соответствие критериям аудита
5.4.2 Планирование системы управления качеством

В руководстве по качеству не регламентированы процедуры планирования системы управления качеством.

Сохранение целостности системы управления качеством в процессе внесения изменений в нее обеспечено.

Обнаружено несоответствие критериям аудита

5.5 Ответственность полномочия и информирование

5.5.1Ответственность и полномочия

Процедуры руководства по качеству обеспечивают определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах организации. Установлено соответствие критериям аудита
5.5.2 Представитель руководства

Процедуры руководства по качеству обеспечивают назначение одного из представителей руководства, на которого, независимо от других обязанностей, должна быть возложена ответственность с предоставлением полномочий за:

а) обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством;

б) отчетность перед наивысшим руководством о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения;

в) обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации.

Установлено соответствие критериям аудита
5.5.3 Внутреннее информирование Не обеспечено установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством. Обнаружено несоответствие критериям аудита
5.6 Анализ со стороны руководства Процедуры руководства по качеству обеспечивают проведение анализа системы управления качеством со стороны руководства, как того требует ISO 9001, п. 5.6.1 и 5.6.2 Установлено соответствие критериям аудита

По результатам аудита на адекватность сформулированы следующие несоответствия руководства по качеству требованиям ДСТУ ISO 9001:

1) Не выполняется требование п.5.4.2 ДСТУ ISO 9001относительно планирования системы управления качеством - в руководстве по качеству не регламентированы процедуры планирования системы управления качеством.

2) Не выполняются требования п.5.5.3 ДСТУ ISO 9001 - не обеспечено установление в комплексе надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством.

3. 4 Аудит на соответствие

Аудит на соответствие согласно заданию на дипломную работу проводился с целью установления объективных доказательств соответствия деятельности комплекса производства шин ЗАО «Росава» требованиям ДСТУ ISO 9001, пункта 5.4 «Анализ со стороны руководства». Контрольные вопросы для аудита на соответствие приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Контрольные вопросы для проведения аудита на соответствие

Требования п.5.6 ДСТУ ISO 9001 Критерии аудита
5.6.1 Общие положения

Наивысшее руководство должно с запланированной периодичностью анализировать действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ должен охватывать оценивание возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества.

Анализ со стороны руководства следует оформлять протоколами.

1) Планирует ли наивысшее руководство периодично анализировать действующую в комплексе систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, аде­ва­кватности и результативности ?

2) Охватывает ли анализ оценивание возможности улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества.

5.6.2 Входные данные анализа

Входные данные анализа со стороны руководства должны содержать информацию относительно:

а) результатов аудитов;

б) обратной связи с заказчиками;

в) функционирование процессов и соответствия продукции;

г) состояния предупреждающих и корректирующих действий;

д) действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства;

є) изменений, которые могут влиять на систему управления качеством;ж) рекомендаций относительно улучшения.

3) Содержат ли запланированную информацию в системе управления качеством входные данные анализа?
5.6.3 Выходные данные анализаВыходные данные анализа со стороны руководства должны содержать любые решения и действия, связанные с:а) улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов;б) совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика;в) потребностями в ресурсах. 4) Содержат ли все запланированные результаты и действия в системе управления качеством выходные данные анализа.

Наблюдения, зафиксированные в ходе проверки деятельности комплекса и результаты аудита на соответствие ДСТУ ISO 9001, п.5.6 приведены в таблице 5.


Таблица 5 - Результаты проведения аудита на соответствие

Критерии аудита Свидетельства Наблюдения
1) Планирует ли наивысшее руководство периодично анализировать действующую в комплексе систему управ­ления качеством для обеспечения ее пос­тоян­ной пригодности, аде­ва­кватности резуль­тативности ? В комплексе производства шин» ЗАО «Росава» не определены и не оформлены документально потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе цели в области качества, согласованные с политикой в области качества. Обнаружено несоответствие критериям аудита
2) Охватывает ли анализ оценивание возможности улучшения и определения потре­­­­бности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества.
3) Содержат ли запланированную информацию в системе управления качеством входные данные анализа? Входные и выходные данные системы управления качеством со стороны руководства достигают всю запланированную информацию и любые решения и действия. Определяются входные и выходные данные проектирования и разработки, а также проводится анализы проектов и изменения в производстве. Установлено соответствие критериям аудита
4) Содержат ли все запланированные результаты и действия в системе управления качеством выходные данные анализа.

По результатам аудита на соответствие сформулировано несоответствие:

3) Не выполняется требование п.5.6.1 ДСТУ ISO 9001 – не определены и не оформлены документально потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе цели в области качества, согласованные с политикой в области качества.

Для упрощения дальнейшего анализа, выявленные несоответствия сведены в таблицу 6.

Таблица 6 - Перечень выявленных несоответствий

Формулировка несоответстия

Требование

ДСТУ ISO 9001

1) в руководстве по качеству не регламентированы процедуры планирования системы управления качеством п.5.4.2
2) не обеспечено установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством. п.5.5.3
2) не определены и не оформлены документально потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе цели в области качества, согласованные с политикой в области качества. п.5.6.1

По результатам аудита проведен анализ причин выявленных несоответствий с помощью причинно-следственных диаграмм, установлены причины и корректирующие действия для их устранения, построены диаграммы Парето для двух несоответствий (по одному из аудитов на адекватность и на соответствие).