— стационарной – 1,86 койко-дней (в 2008 году 1,96 к/д),
— амбулаторной – 6,2 посещений против 6,3 в 2008 году,
- скорой медицинской – 0,38 вызовов (в 2008 году-0,34) .
Одной из главных проблем здравоохранения г. Сорска остается нехватка врачебного персонала, что не может не сказаться на объемах предоставляемой медицинской помощи населению. В 2009 году число посещений на одного жителя в год составило 6,2. В 2008 году число посещений было 6,3. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2009 году из ЛПУ уволились два врача- терапевта участковых. Число посещений на одну врачебную должность в 2009 году – 6219 ед., тогда как в 2008 году число посещений на одну врачебную должность составляло 4841 ед.
К 2012 году планируется увеличить объем амбулаторной помощи в расчете на одного жителя города до 8,1 посещений.
Снижение показателя по стационарной помощи в 2012 году до 1,6 койко - дней связано с проводимой реструктуризацией коечного фонда в соответствии с утвержденными нормативами по обеспеченности населения данными видами медицинской помощи (уменьшение коечного фонда на базе круглосуточного стационара).
В результате четкой организации амбулаторно-поликлинической службы количество вызовов на одного жителя в год к 2012 году планируется снизить до 0,32.
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
29.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | ||||||
стационарная медицинская помощь | Рублей | 983,9 | 1061,9 | 1338,9 | 1432,7 | 1533 |
амбулаторная помощь | -- | 172 | 165,5 | 166,5 | 178,2 | 190,6 |
дневные стационары всех типов | -- | 115,4 | 146,4 | 345,9 | 363,7 | 389,2 |
скорая медицинская помощь | -- | 738,7 | 664,7 | 780,14 | 834,8 | 893,2 |
Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи в 2009 году составила 1061,9 руб., что на 7,9% больше, чем в 2008 году (983,9 руб.).
Это в первую очередь связано с перевыполнением в 2008 году плана койко-дней на 4,6%, недовыполнения плана койко-дней в 2009 году на 2,6 %. Финансирование стационарной медицинской помощи в целом увеличилось на 3,6%: из фонда ОМС финансирование увеличилось на 28,6 %, что связано с увеличением тарифов. На изменение показателя, также, оказало влияние увеличение тарифов на медицинские услуги.
На увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах в 2009 году, по сравнению с 2008 годом на 26,9%, оказали влияния следующие факторы: увеличение тарифов на медицинские услуги, перевыполнение плана койко-дней в 2009 году - на 3 %.
По амбулаторно - поликлинической помощи: стоимость единицы объема снизилась на 3,7 %, что в первую очередь связано с уменьшением финансирования из муниципального бюджета на 40% .Финансирование из фонда ОМС увеличилось на 20 %. Объемы оказанной медицинской амбулаторно - поликлинической помощи в 2009 г.снизились на 0,1 %.
Стоимость единицы объема оказания скорой медицинской помощи снизилась на 10%, что связано с увеличением количества обслуживаемых вызовов на 10,8 %, в то время как финансирование из местного бюджета уменьшилось на 0,3 %.
Ежегодно увеличиваются расходы стоимости единицы объема медицинской помощи, и планируется достигнуть к 2012 году стоимость единицы объема оказания медицинских услуг:
- по стационарной помощи до 1533 руб.;
- по амбулаторной помощи до 190,6 руб.;
- по дневным стационарам до 389,2 руб.;
- по скорой медицинской помощи до 893,2 руб.;
Увеличение стоимости единицы объема медицинской помощи связано с повышением оплаты труда медицинских работников, увеличением стоимости расходов на затраты, необходимые для обеспечения лечебного процесса (питание, медикаменты, и т.д.), а также на текущее содержание лечебного учреждения (коммунальные услуги, услуги связи и др.).
РАЗДЕЛ 4. ДОШКОЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
32.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 80,4 | 80 | 84 | 82 | 81 |
В муниципальном образовании город Сорск функционируют 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. В 2008 году охват дошкольным образованием составлял 80,4%. Несмотря на то, что в МДОУ ЦРР детский сад "Голубок» открылись 2 дополнительные группы для детей младшего возраста, это не привело к увеличению охвата детей дошкольным образованием, в связи с увеличением рождаемости.
В 2010 году планируется открытие еще 2-ух групп младшего дошкольного возраста на базе МДОУ ЦРР детский сад "Голубок" и 1-ой группы в МДОУ ЦРР «Солнышко». Предполагается, что в 2010 году доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, составит 84%, но далее из-за высокой рождаемости, охват детей дошкольным образованием снижается, поэтому возникает необходимость строительства нового детского сада.
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
33.Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 50 | 51 | 71 | 73 | 75 |
В 2009 году охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет увеличился по сравнению с 2008 годом на 1 процентный пункт и составил 51 %. Учреждения, обеспечивающие дополнительное образование - СЮТ, Дом спорта, музыкальная школа, Дом культуры, кружки, спортивные секции на базе образовательных учреждений. Проведенный мониторинг выявил интересы учащихся, по интересам были скомплектованы кружки и секции, благодаря этому произошло увеличение охвата детей дополнительным образованием в 2010 году до 71%. К 2012 году количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию увеличится до 75.
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
34.Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений составила 75% от общего количества учреждений, оказывающих услуги по дошкольному образованию. На базе СОШ №1 открыты две группы по предшкольной подготовке.
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 76,3 | 82 | 85 | 90 | 93 |
В 2009 году доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, увеличилась по сравнению с 2008 годом на 5,7 % и составила 82%.
К 2012 году предполагается увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги до 93%, так как планируется открытие группы кратковременного пребывания на базе Ербинской ООШ № 4, и создание консультационных пунктов на базе ДОУ.
РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАНИЕ (ОБЩЕЕ)
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 92,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
По организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме и по материалам ЕГЭ ежегодно проводятся следующие мероприятия:
-совещание по организации и проведению ЕГЭ с руководителями ОУ.
- участие в обучающих семинарах, организованных на региональном уровне.
- приобретение сборников учебно-тренировочных материалов.
-участие в республиканских коллегиях Министерства образования и науки РХ, совещаниях, научно- методических конференциях.
- проведение семинаров и обмен опытом педагогов, руководителей ОУ по вопросам организации и проведения ЕГЭ.
-прохождение обучения на базе ХРИПК и ПРО членов предметных комиссий, администраторов ЕГЭ муниципального уровня, руководителя ППЭ.
Итогом данной работы стало то, что в 2009 году удельный вес выпускников, сдавших экзамен, составил 100 %.
Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | % | |||||
на нормативное подушевое финансирование | -- | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | -- | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
Осуществляется постепенный переход на нормативно - подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. С 01.01.2009 г. на нормативно-подушевое финансирование перешло 50 % муниципальных общеобразовательных учреждений. С 01.09.2010года планируется на подушевое финансирование перевести дошкольные образовательные учреждения. С 01.09.2011г. планируется переход 2-ух муниципальных общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда. Таким образом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на НСОТ, ориентированную на результат, составит в 2011 году 50%. В 2012 году планируется перевести все общеобразовательные учреждения на новую систему оплаты труда.