Идентификационный номер налогоплательщикаИНН 3753555323/503701001
Вид деятельностиПроизводство товаров народного________
потребления______по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
_частная собственность__________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ 273/275
(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) _____________г. Протвино________________
____________________________ ул. Заводская, 23_____________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | |||
Основные средства (01) | 120 | 304 000 | 295 050 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 304 000 | 295 050 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 478 000 | 1 285000 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10) | 211 | 280 000 | 350000 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (20) | 213 | 180 000 | 230 000 |
готовая продукция и товары для перепродажи (43) | 214 | 18 000 | 705 000 |
товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 40 000 | 71 912 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - | |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60, 68, 71) | 80 000 | 48 000 | |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства (50, 51, 52, 55) | 260 | 1 917 000 | 1 963 000 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 2 515 000 | 3 367 912 |
БАЛАНС | 300 | 2 819 000 | 3 662 962 |
ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) | 800 000 | 800 000 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( ) | ( ) |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 374 000 | 624 866 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1 174 000 | 1 424866 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | - | - | |
Кредиторская задолженность | 620 | 1 645 000 | 2 238 096 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60) | 621 | 240 000 | 449 200 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 960 000 | 1 116 000 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 382 000 | 312 000 |
задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 62 000 | 360 896 |
прочие кредиторы (76, 71) | 625 | 1 000 | - |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 645 000 | 2 238 096 |
БАЛАНС | 700 | 2 819 000 | 3 662 962 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель _________ ____________________ Главный бухгалтер _________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г.
Расчёты для БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА( по коду показателя):
120) На начало отч. периода: Сн сч. «01» - Сн сч. «02» 360000-56000=304000
На конец отч. периода: Ск сч. «01» - Ск сч. «02» 360000-64950=295050
210) На начало отч. периода: собирается сумма с СнД счетов 10, 20, 43
280000+18000+18000=478000
На конец отч. периода: собирается сумма с СкД счетов 10, 20, 43
350000+230000+705000=1285000
240) На начало отч. периода: собирается сумма с СнД счетов 60, 68, 71
48000+24000+8000=80000
На конец отч. периода: собирается сумма с СкД счетов 60, 68, 71
48000+0+0=48000
260) На начало отч. периода собирается сумма с СнД счетов 50, 51
17000+1900000=1917000
На конец отч. периода собирается сумма с СкД счетов 50, 51
17000+1946000=1955000
470) На начало отч. периода СнД со счета 99 - СнД со счета 84
544000-170000=374000
На конец отч. периода СкК со счета 99 - СкД со счета 84
794866-170000=624866
621) На начало отч. периода СнК счета 60
На конец отч, периода СкК счета 60
622) На начало отч. перида СнК счета 70
На конец отч. периода СкК счета 70
623) На начало отч. периода СнК счета 69
На конец отч. периода СкК счета 69
624) На начало отч. периода СнК счета 68
На конец отч. периода СкК счета 68
625) На начало отч. периода СнК счета 71
На конец отч. периода СкК счета 71
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.
на _17сентября__ 2005 г. КОДЫ
Форма N 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2005 09 30 Организация _______ООО «Протон»__________ по ОКПОИдентификационный номер налогоплательщикаИНН 3753555323/503701001
Вид деятельностиПроизводство товаров народного________
потребления______по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
_частная собственность__________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ 273/275
(ненужное зачеркнуть)