Для этого проведем анализ движения и постоянства кадров.
Таблица 14 – Анализ движения и постоянства кадров ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Отклонение (+, - ) | Отношение 2009г. К 2007г., % |
Списочный состав работников на начало года, чел. | 1357 | 1448 | 1561 | 204 | 115,03 |
Принято работников, чел. | 242 | 256 | 238 | -4 | 98,35 |
Выбыло работников, чел. | 151 | 143 | 129 | -22 | 85,43 |
В том числе: | |||||
По собственному желанию | 84 | 98 | 79 | -5 | 94,05 |
За нарушение трудовой дисциплины | 6 | 9 | 11 | 5 | 183,33 |
По соглашению сторон | 28 | 20 | 25 | -3 | 89,29 |
Прочее | 33 | 16 | 14 | -19 | 42,42 |
Списочный состав работников на конец года, чел. | 1448 | 1561 | 1670 | 222 | 115,33 |
Количество работников проработавших весь год, чел. | 1206 | 1305 | 1432 | 226 | 118,74 |
Среднесписочная численность работников, чел. | 1421 | 1526 | 1642 | 221 | 115,18 |
Коэффициент оборота по приему | 0,17 | 0,17 | 0,14 | -0,03 | 85,11 |
Коэффициент оборота по выбытию | 0,11 | 0,09 | 0,08 | -0,03 | 73,93 |
Коэффициент текучести кадров | 0,06 | 0,07 | 0,05 | -0,01 | 86,54 |
Коэффициент постоянства состава | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,02 | 102,76 |
Коэффициент замещения | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,002 | 103,66 |
Коэффициент общего оборота | 0,28 | 0,26 | 0,22 | -0,053 | 80,82 |
Проанализируем движение кадров на предприятии: Трудовые ресурсы предприятия в результате систематического приема и увольнения все время изменяются. Эти изменения называются оборотом рабочей силы и являются наиболее общим показателем ее динамики.
Рассмотрим изменение количества принятых работников на предприятии. Этот коэффициент скачкообразен. В 2007 г.принято было 242 работника, в 2008 г. количество принятых увеличилось на 14 человек, но в 2009 г. этот показатель уменьшился на 14, и составил 238 человек. Темп роста составил 98,35%.
Далее проанализируем численность уволенных работников, она имеет тенденцию к уменьшению. В 2007 г. уволено было 151 работник, в 2008 г. количество уволенных уменьшилось на 8 человек, и в 2009 г. этот показатель уменьшился на 14 , и составил 129 человек. Отклонение за 3 года составило (-22 человека). То, что численность уволенных работников с каждым годом сокращается, говорит о хороших условиях труда и достойной оплате труда на предприятии.
Теперь, имея все вышеизложенные цифры, можно провести анализ полученных коэффициентов:
Рис 10. Динамика изменения коэффициентов движения трудовых ресурсов
Коэффициент оборота по приему в 2007 г.- 2008 г. составлял 0,17. В отчетном году снизился на 14% и составил 0,14. Темп роста за 3 года составляет 85,1%. Коэффициент выбытия кадров за период имеет тенденцию к снижению. В базисном году он составлял 0,11, в следующем году сократился до 0,09, и в отчетном году составил 0,08. Коэффициент по приему за 3 года превышает коэффициент по выбытию. Это положительная тенденция, возможно, это объясняется довольством работников своей работой, заработной платой или социальной защитой.
Коэффициент постоянства кадров возрастает из года в год. В 2007 г. показатель составлял 0,85, а в 2009 г. 0,87. Темп роста составил 102,76%
Коэффициент замещения имеет тенденцию к увеличению. В 2007 г. показатель составлял 0,06, а в 2009 г. 0,07. Темп роста составил 103,66%
В заключении, дадим оценку коэффициенту текучести кадров. В 2007 г. показатель составлял 0,06 , в 2008 г. увеличился на 16,6% , а в 2009 г. сократился на 17,7 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 86,54%.
3.3 Анализ обеспеченности предприятием трудовыми ресурсами
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.
Таблица 15 – Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Категории персонала | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Средний % обеспеченности | |||
план | факт | план | факт | план | факт | ||
Всего работников | 1479 | 1448 | 1578 | 1561 | 1691 | 1670 | 98,55 |
Руководители | 102 | 98 | 116 | 112 | 124 | 120 | 96,49 |
Специалисты | 350 | 344 | 380 | 376 | 415 | 412 | 98,86 |
Служащие | 106 | 99 | 143 | 140 | 168 | 162 | 96,16 |
Рабочие | 921 | 907 | 939 | 933 | 984 | 976 | 99,02 |
Анализируя данную таблицу можно сказать, что средний % обеспеченности всех работников равен 98,55%. Плановый отдел почти справляется со своей работой.
В 2007 г. было запланировано принять на работу 102 руководителя, а приняли 98, в 2008 г. было запланировано принять на работу 116 руководителей, а приняли 112, в 2009 г. было запланировано принять на работу 124 руководителя , а приняли 120. Средний процент обеспеченности составил 96,49%
В 2007 г. было запланировано принять на работу 350 специалистов, а приняли 344, в 2008 г. было запланировано принять на работу 380 специалистов, а приняли 376, в 2009 г. было запланировано принять на работу 415 специалистов , а приняли 412. Средний процент обеспеченности составил 98,86%
В 2007 г. было запланировано принять на работу 106 служащих, а приняли 99, в 2008 г. было запланировано принять на работу 143 служащих, а приняли 140, в 2009 г. было запланировано принять на работу 162 служащих, а приняли 162. Средний процент обеспеченности составил 96,16%
В 2007 г. было запланировано принять на работу 921 рабочего, а приняли 907, в 2008 г. было запланировано принять на работу 939 рабочих, а приняли 933, в 2009 г. было запланировано принять на работу 984 рабочих, а приняли 976. Средний процент обеспеченности составил 99,02%
Обеспеченность трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь» схематически изображено на рис 11.
Рис 11. Обеспеченность трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
3.4 Анализ труда и фонда рабочего времени
Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива предприятия.
Таблица 16 - Анализ использования трудовых ресурсов ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Отклонение (+,-) |
Среднегодовая численность рабочих (ЧР) | 907 | 933 | 976 | 69 |
Отработано дней 1 рабочим за год (Д) | 195 | 197 | 197 | 2 |
Отработано часов 1 рабочим за год (Ч) | 1462,5 | 1477,5 | 1477,5 | 15 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П),ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел/час | 1326487,5 | 1378507,5 | 1442040 | 115552,5 |
По данным таблицы 16 можно сказать, что показатель среднегодовой численности рабочих имеет тенденцию к увеличению. В базисном году среднегодовая численность была 907 человек, в следующем году она увеличилась на 26 человек, а к отчетному году среднегодовая численность составила уже 976 человек. Отклонение за рассматриваемый период составило 69 человек.
Количество отработанных дней и соответственно часов в течении 3-х лет практически не изменялись.
Средняя продолжительность рабочего дня за 3 года осталась неизменной – 7,5 ч.
Фонд рабочего времени в базисном году составлял 1326487,5 чел/час, а в отчетном увеличился до 1442040 чел/час. Отклонение составило 115552,5 чел/час.
Теперь проанализируем использование фонда рабочего времени за 3 года в отдельности:
Таблица 17 - Анализ использования фонда рабочего времени (дни) на предприятии ООО «Лукойл – Западная Сибирь» в 2007 г.
Показатель | 2007 г. | Отклонение (+,-) | ||
На 1 рабочего | ||||
план | факт | На 1 рабочего | На всех рабочих | |
Календарное количество дней | 365 | 365 | - | - |
В том числе: | 16 | 16 | - | - |
Праздничные дни | ||||
Выходные дни | 103 | 103 | - | - |
Номинальный фонд рабочего времени | 246 | 246 | - | - |
Неявки на работу | 44 | 51 | 7 | 6349 |
В том числе: | 3 | 2721 | ||
Ежегодные отпуска | 34 | 37 | ||
Отпуска по учёбе | 1 | 0 | -1 | -907 |
Отпуска по беременности и родам | 2 | 3 | 1 | 907 |
Дополнительные отпуска с разрешения администрации | 4 | 5 | 1 | 907 |
Болезни | 3 | 5 | 2 | 1814 |
Прогулы | - | 1 | 1 | 907 |
Простои | - | - | - | - |
Явочный фонд рабочего времени | 202 | 195 | -7 | -6349 |
Продолжительность рабочего дня (смены), ч | 7,5 | 7,5 | - | |
Бюджет рабочего времени, ч | 1515 | 1462,5 | -52,5 | -47617,5 |
Предпраздничные сокращённые дни, ч | 6 | 6 | - | - |
Льготное время подросткам, ч | - | - | - | - |
Полезный фонд рабочего времени | 1509 | 1456,5 | -52,5 | -47617,5 |
Из таблицы 17, можно сделать следующие выводы: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2007 году одним рабочим отработано по 195 дней вместо 202. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2007 году 7 дней, а на всех работников 6349 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 – го рабочего составило 52,5 часа, а на всех рабочих 47617,5 часов