Смекни!
smekni.com

Анализ использования трудовых ресурсов ООО "Лукойл - Западная Сибирь" (стр. 8 из 10)

Для этого проведем анализ движения и постоянства кадров.


Таблица 14 – Анализ движения и постоянства кадров ООО «Лукойл – Западная Сибирь»

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. Отклонение (+, - ) Отношение 2009г. К 2007г., %
Списочный состав работников на начало года, чел. 1357 1448 1561 204 115,03
Принято работников, чел. 242 256 238 -4 98,35
Выбыло работников, чел. 151 143 129 -22 85,43
В том числе:
По собственному желанию 84 98 79 -5 94,05
За нарушение трудовой дисциплины 6 9 11 5 183,33
По соглашению сторон 28 20 25 -3 89,29
Прочее 33 16 14 -19 42,42
Списочный состав работников на конец года, чел. 1448 1561 1670 222 115,33
Количество работников проработавших весь год, чел. 1206 1305 1432 226 118,74
Среднесписочная численность работников, чел. 1421 1526 1642 221 115,18
Коэффициент оборота по приему 0,17 0,17 0,14 -0,03 85,11
Коэффициент оборота по выбытию 0,11 0,09 0,08 -0,03 73,93
Коэффициент текучести кадров 0,06 0,07 0,05 -0,01 86,54
Коэффициент постоянства состава 0,85 0,86 0,87 0,02 102,76
Коэффициент замещения 0,06 0,07 0,07 0,002 103,66
Коэффициент общего оборота 0,28 0,26 0,22 -0,053 80,82

Проанализируем движение кадров на предприятии: Трудовые ресурсы предприятия в результате систематического приема и увольнения все время изменяются. Эти изменения называются оборотом рабочей силы и являются наиболее общим показателем ее динамики.

Рассмотрим изменение количества принятых работников на предприятии. Этот коэффициент скачкообразен. В 2007 г.принято было 242 работника, в 2008 г. количество принятых увеличилось на 14 человек, но в 2009 г. этот показатель уменьшился на 14, и составил 238 человек. Темп роста составил 98,35%.

Далее проанализируем численность уволенных работников, она имеет тенденцию к уменьшению. В 2007 г. уволено было 151 работник, в 2008 г. количество уволенных уменьшилось на 8 человек, и в 2009 г. этот показатель уменьшился на 14 , и составил 129 человек. Отклонение за 3 года составило (-22 человека). То, что численность уволенных работников с каждым годом сокращается, говорит о хороших условиях труда и достойной оплате труда на предприятии.

Теперь, имея все вышеизложенные цифры, можно провести анализ полученных коэффициентов:

Рис 10. Динамика изменения коэффициентов движения трудовых ресурсов

Коэффициент оборота по приему в 2007 г.- 2008 г. составлял 0,17. В отчетном году снизился на 14% и составил 0,14. Темп роста за 3 года составляет 85,1%. Коэффициент выбытия кадров за период имеет тенденцию к снижению. В базисном году он составлял 0,11, в следующем году сократился до 0,09, и в отчетном году составил 0,08. Коэффициент по приему за 3 года превышает коэффициент по выбытию. Это положительная тенденция, возможно, это объясняется довольством работников своей работой, заработной платой или социальной защитой.

Коэффициент постоянства кадров возрастает из года в год. В 2007 г. показатель составлял 0,85, а в 2009 г. 0,87. Темп роста составил 102,76%

Коэффициент замещения имеет тенденцию к увеличению. В 2007 г. показатель составлял 0,06, а в 2009 г. 0,07. Темп роста составил 103,66%

В заключении, дадим оценку коэффициенту текучести кадров. В 2007 г. показатель составлял 0,06 , в 2008 г. увеличился на 16,6% , а в 2009 г. сократился на 17,7 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 86,54%.

3.3 Анализ обеспеченности предприятием трудовыми ресурсами

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

Таблица 15 – Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь»

Категории персонала 2007г. 2008г. 2009г. Средний % обеспеченности
план факт план факт план факт
Всего работников 1479 1448 1578 1561 1691 1670 98,55
Руководители 102 98 116 112 124 120 96,49
Специалисты 350 344 380 376 415 412 98,86
Служащие 106 99 143 140 168 162 96,16
Рабочие 921 907 939 933 984 976 99,02

Анализируя данную таблицу можно сказать, что средний % обеспеченности всех работников равен 98,55%. Плановый отдел почти справляется со своей работой.

В 2007 г. было запланировано принять на работу 102 руководителя, а приняли 98, в 2008 г. было запланировано принять на работу 116 руководителей, а приняли 112, в 2009 г. было запланировано принять на работу 124 руководителя , а приняли 120. Средний процент обеспеченности составил 96,49%

В 2007 г. было запланировано принять на работу 350 специалистов, а приняли 344, в 2008 г. было запланировано принять на работу 380 специалистов, а приняли 376, в 2009 г. было запланировано принять на работу 415 специалистов , а приняли 412. Средний процент обеспеченности составил 98,86%

В 2007 г. было запланировано принять на работу 106 служащих, а приняли 99, в 2008 г. было запланировано принять на работу 143 служащих, а приняли 140, в 2009 г. было запланировано принять на работу 162 служащих, а приняли 162. Средний процент обеспеченности составил 96,16%

В 2007 г. было запланировано принять на работу 921 рабочего, а приняли 907, в 2008 г. было запланировано принять на работу 939 рабочих, а приняли 933, в 2009 г. было запланировано принять на работу 984 рабочих, а приняли 976. Средний процент обеспеченности составил 99,02%

Обеспеченность трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь» схематически изображено на рис 11.


Рис 11. Обеспеченность трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь»

3.4 Анализ труда и фонда рабочего времени

Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива предприятия.

Таблица 16 - Анализ использования трудовых ресурсов ООО «Лукойл – Западная Сибирь»

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. Отклонение (+,-)
Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 907 933 976 69
Отработано дней 1 рабочим за год (Д) 195 197 197 2
Отработано часов 1 рабочим за год (Ч) 1462,5 1477,5 1477,5 15
Средняя продолжительность рабочего дня (П),ч 7,5 7,5 7,5 -
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел/час 1326487,5 1378507,5 1442040 115552,5

По данным таблицы 16 можно сказать, что показатель среднегодовой численности рабочих имеет тенденцию к увеличению. В базисном году среднегодовая численность была 907 человек, в следующем году она увеличилась на 26 человек, а к отчетному году среднегодовая численность составила уже 976 человек. Отклонение за рассматриваемый период составило 69 человек.

Количество отработанных дней и соответственно часов в течении 3-х лет практически не изменялись.

Средняя продолжительность рабочего дня за 3 года осталась неизменной – 7,5 ч.

Фонд рабочего времени в базисном году составлял 1326487,5 чел/час, а в отчетном увеличился до 1442040 чел/час. Отклонение составило 115552,5 чел/час.

Теперь проанализируем использование фонда рабочего времени за 3 года в отдельности:

Таблица 17 - Анализ использования фонда рабочего времени (дни) на предприятии ООО «Лукойл – Западная Сибирь» в 2007 г.

Показатель 2007 г. Отклонение (+,-)
На 1 рабочего
план факт На 1 рабочего На всех рабочих
Календарное количество дней 365 365 - -
В том числе: 16 16 - -
Праздничные дни
Выходные дни 103 103 - -
Номинальный фонд рабочего времени 246 246 - -
Неявки на работу 44 51 7 6349
В том числе: 3 2721
Ежегодные отпуска 34 37
Отпуска по учёбе 1 0 -1 -907
Отпуска по беременности и родам 2 3 1 907
Дополнительные отпуска с разрешения администрации 4 5 1 907
Болезни 3 5 2 1814
Прогулы - 1 1 907
Простои - - - -
Явочный фонд рабочего времени 202 195 -7 -6349
Продолжительность рабочего дня (смены), ч 7,5 7,5 -
Бюджет рабочего времени, ч 1515 1462,5 -52,5 -47617,5
Предпраздничные сокращённые дни, ч 6 6 - -
Льготное время подросткам, ч - - - -
Полезный фонд рабочего времени 1509 1456,5 -52,5 -47617,5

Из таблицы 17, можно сделать следующие выводы: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2007 году одним рабочим отработано по 195 дней вместо 202. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2007 году 7 дней, а на всех работников 6349 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 – го рабочего составило 52,5 часа, а на всех рабочих 47617,5 часов