Смекни!
smekni.com

Учет расходов от обычных видов деятельности (стр. 8 из 9)

Счет Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
Д К Д К Д К
01 930 000 - 46 800 15 000 961 800 -
02 - 193 430 9 500 6 500 - 190 430
04 3 350 - 1 400 2 800 1 950 -
05 - 1 500 800 - - 700
08 5 340 - 20 000 20 000 5 340 -
10 280 800 - 800 - 281 600 -
19 3 200 - - - 3 200 -
20 100 100 - 31 700 28 400 103 400 -
40 - - 29 000 29 000 - -
43 386 200 - 29 000 10 200 405 000 -
44 380 - - 150 230 -
50 940 - - - 940 -
51 487 980 - 20 600 7 000 501 580 -
52 30 000 - 320 - 30 320 -
60 - 238 100 - - - 238 100
62 380 200 - 25 106 20100 385 116 -
66 - 28 400 - - - 28 400
67 - 7 000 7 000 - - -
68 - 7 140 - 4 576 - 11 716
69 - 5 300 - 5 200 - 10 500
70 - 28 600 - 20 000 - 48 600
71 2 600 - - - 2 600 -
76 4 000 2 990 - - 4000 2990
80 - 1 850 000 - - - 1 850 000
83 - 38 500 - - - 38 500
84 - 185 670 - 46 176 - 231 846
90 - - 23 600 23 600 - -
91 - - 21 336 21 336 - -
98 - - 6 500 20 000 - 13 500
99 - 28 460 51 770 23 310 - -
Итого 2 615 090 2 615 090 324 542 324 542 2 665 282 2 665 282

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐

на _____________ 200_ г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация __________________________________ по ОКПО │ │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├─────────┤

Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

_______________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

Местонахождение (адрес) ______________________________________

____________________________________________________________

┌───────────┐

Дата утверждения │ │

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘

АКТИВ Код показателя На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы 110 3 350 1 250
Основные средства 120 930 000 771 370
Незавершенное строительство 130 5 340 5 340
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 938 690 777 960
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы 210
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 280 800 281 800
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 100 100 103 400
готовая продукция и товары для перепродажи 386 200 405 000
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 3 200 3 200
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12месяцев после отчетной даты) 240
в том числе покупатели и заказчики 380 200 385 116
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 518 920 532 840
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 2 823 920 1 711 356
БАЛАНС 300 3 762 610 2 489 316
ПАССИВ Код показателя На начало
отчетного периода
На конец
отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 1 850 000 1 850 000
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
( ) ( )
Добавочный капитал 420 38 500 38 500
Резервный капитал 430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные всоответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
470 185 670 231 846
ИТОГО по разделу III 490 2 074 170 2 120346
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620
в том числе: поставщики и подрядчики 238 100 238 100
задолженность перед персоналом организации 28 600 48 600
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
5 300 10 500
задолженность по налогам и сборам 7 140 11 716
прочие кредиторы 2 990 2 990
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов 640 13 500
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 282 130 325 406
БАЛАНС 700 2 356 300 2 445 752
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель ______ __________ Главный бухгалтер _______ ________