Смекни!
smekni.com

Учета кредиторской задолженности (стр. 8 из 12)

Счет С-до на начало Обороты за период Сальдо на конец
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 Основные средства

747570

33 001

30 000

750 571

2 Амортизация ОС

85800

13500

26 100

98 400

4 нематериальные активы

80000

80000

5 амортизация нематериальных активов

22000

22000

7 оборудывание к установке

25 068

16 068

9 000

8 Влож.во внеоборотн.активы

30000

19 001

18 001

31 000

10 Материалы

16160

51 928

35 990

32 098

19 НДС по приобр.ценностя

3200

14 577

14 577

3 200

20 Основное производство

12100

235 748

238 048

9 800

23 Вспомогательные пр-ва

22 106

22 106

0

25 Общепроизводств. расх

39 974

39 974

0

26 Общехозяйственные расходы

16 627

16 627

0

43 Готовая продукция

6600

238 048

238 048

6 600

50 Касса

1650

20 070

15 440

6 280

51 Расчетные счета

15400

581 000

289 091

307 309

60 Расчеты с пост. и подр.

3960

74 160

87 260

17 060

62 Расч. с покупател. и зак.

12320

580 000

580 000

12 320

68 Налоги и сборы

2320

172 855

158 278

12 257

69 Расч. по соц. страхованию

1650

29 253

29 253

1 650

70 Расч. по оплате труда

12365

25 344

105 600

92 621

71 Расч. с подотчетн. лицами

4 200

4 200

0

75 Расчеты с учредителями

11400

11 760

11 400

11 760

76 Разн. дебиторы, кредиторы

190

8 200

8 000

10

80 Уставный капитал

660000

11 760

671 760

83

97900

97 900

82 Резервный капитал

106700

106700

84 Нераспределенная прибыль

36850

193 889

230 739

90 Продажи

1 488 523

1 488 523

0

91 Прочие доходы и расходы

20 782

20 782

0

96 резервы предстоящих расходов

5665

19 290

24 955

97 Расходы будующих периодов

99000

7 420

91 580

99 Прибыли и убытки

251 477

251 477

ИТОГО

1035400

1035400

3 977 202

3 977 202

1 363 785

1 363 785

3. Бухгалтерский баланс