на | 01 апреля | 20 | 07 | г. | Коды | ||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 01 | 04 | 2007 | ||||||||||||||||
Организация | ООО «Диана» | по ОКПО | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7812946813 | ||||||||||||||||||
Вид деятельности | Производство и сбыт | по ОКВЭД | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО | ||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||
Адрес | 12276, Санкт - Петербург, Красноармейская, д. 13 | ||||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||
Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||
казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 273170 | |||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | ||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 273170 | |||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 196023 | ||||||||||||||||||
Запасы | 210 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 196023 | |||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | ||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||||||||||||||||||
ценностям | 220 | ||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||
отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||
даты) | 240 | ||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 738824 | |||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 934847 | |||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 1208017 | |||||||||||||||||
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||
казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 1000000 | ||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | ||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | ||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||
с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||
с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 183968 | |||||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 1183968 | |||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 24049 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 0 | |||||||||||||||||
задолженность перед государственными | 0 | ||||||||||||||||||
внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 24049 | |||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | ||||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | |||||||||||||||||||
по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 24049 | |||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 1208017 | |||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||
учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||||
ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||||
неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||||
аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Отчет о прибылях и убытках