СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых ║ │ │ ║
учитываемых на заболансовых счетах ║ │ │ ║
Арендованные основные средства____________║910│ │ ║
в том числе по лизингу_________________ ║911│ │ ║
Товарно-материальные ценности, принятые на║ │ │ ║
ответственное хранение____________________║920│ │ ║
Товары, принятые на комиссию______________║930│ │ ║
Списание в убыток задолженность неплатеже-║ │ │ ║
способных дебиторов_______________________║940│ │ ║
Обеспечения обязательств и платежей полу- ║ │ │ ║
ченные____________________________________║950│ │ ║
Обеспечение обязательств и платежей выдан.║960│ │ ║
Износ жилищного фонда ____________________║970│ │ ║
Износ объектов внешнего благоустройства и ║ │ │ ║
других аналогичных объектов_______________║980│ │ ║
Нематериальные активы,полученные в пользов║990│ │ ║
──────────────────────────────────────────╨───┴──────────────┴───────────────╜
Руководитель _____________ Главный бухгалтер _____________
Приложение 4
Отчет о прибылях и убытках
На 1 января 2006 г.
т.р.
══════════════════════════════════════════╦═══╤══════════════╤═══════════════╗
Наименование показателя ║Kод│ За отчетный │ За аналогичный║
║cтр│ период │ период преды- ║
║ │ │ дущего года ║
──────────────────────────────────────────╬═══╪══════════════╪═══════════════╣
1 ║ 2 │ 3 │ 4 ║
══════════════════════════════════════════╬═══╪══════════════╪═══════════════╣
Выручка (нетто) от продажи товаров, про- ║ │ │ ║
дукции, работ, услуг (за минусом налога ║ │ │ ║
на добавленную стоимость,акцизов и ана- ║ │ │ ║
логичных обязательных платежей) ║010│ 244337 │ 192139 ║
Себестоимость проданных товаров, продук- ║ │ │ ║
ции, работ, услуг ║020│ 249286 │ 155919 ║
Валовая прибыль ║029│ -4949 │ 36220 ║
Коммерческие расходы ║030│ 44012 │ 11082 ║
Управленческие расходы ║040│ │ ║
Прибыль (убыток) от продажи ║050│ -48961 │ 25138 ║
Прочие доходы и расходы ║ │ │ ║
Проценты к получению ║060│ 1221 │ ║
Проценты к уплате ║070│ 62598 │ 7587 ║
Доходы от участия в других организациях ║080│ 101 │ 60 ║
Прочие операционные доходы ║090│ 84345 │ 64796 ║
Прочие операционные расходы ║100│ 98229 │ 73184 ║
Внереализационные доходы ║120│ 253312 │ 130288 ║
Внереализационные расходы ║130│ 262063 │ 114308 ║
Прибыль (убыток) до налогообложения ║140│ -132872 │ 25203 ║
Отложенные налоговые активы ║141│ │ ║
Отложенные налоговые обязательства ║142│ │ ║
Текущий налог на прибыль ║150│ 268 │ ║
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода ║190│ -133140 │ 25203 ║
СПРАВОЧНО. ║ │ │ ║
Постоянные налоговые обязательства(активы)║200│ │ ║
──────────────────────────────────────────╨───┴──────────────┴───────────────╜
Руководитель _____________ Главный бухгалтер _____________
Приложение 5
Бухгалтерский баланс
На 1 января 2007 г.
т.р.
══════════════════════════════════════════╦═══╤══════════════╤═══════════════╗
А К Т И В ║стр│На начало года│ На конец года ║
──────────────────────────────────────────╬═══╪══════════════╪═══════════════╣
1 ║ 2 │ 3 │ 4 ║
══════════════════════════════════════════╬═══╪══════════════╪═══════════════╣
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ║ │ │ ║
Нематериальные активы ____________________║110│ │ ║
Основные средства ________________________║120│ 93754 │ 133980 ║
Незавершенное строительство_______________║130│ 2872 │ 7331 ║
Доходные вложения в материальные ценности_║135│ │ ║
в том числе: ║ │ │ ║
Долгосрочные финансовые вложения__________║140│ 58595 │ 7916 ║
Отложенные налоговые активы_______________║145│ │ 27682 ║
Прочие внеоборотные активы________________║150│ │ ║
ИТОГО по разделу 1______________________║190│ 155221 │ 176909 ║
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ║ │ │ ║
Запасы____________________________________║210│ 440157 │ 586651 ║
в том числе: ║ │ │ ║
сырье, материалы и другие аналогичные ║ │ │ ║
ценности _______________________________║211│ 120492 │ 155008 ║
животные на выращивании и откорме ______║212│ │ ║
затраты в незавершенном производстве ║213│ 222774 │ 393451 ║
готовая продукция и товары для ║ │ │ ║
перепродажи ____________________________║214│ 93045 │ 34773 ║
товары отгруженные _____________________║215│ │ ║
расходы будущих периодов _______________║216│ 3846 │ 3419 ║
прочие запасы и затраты_________________║217│ │ ║
Налог на добавленную стоимость по ║ │ │ ║
приобретенным ценностям __________________║220│ 44418 │ 98929 ║
Дебиторская задолженность (платежи по ║ │ │ ║
которой ожидаются более чем через 12 ║ │ │ ║
месяцев после отчетной даты)______________║230│ │ ║
в том числе: ║ │ │ ║
покупатели и заказчики _________________║231│ │ ║
Дебиторская задолженность (платежи по ║ │ │ ║
которой ожидаются в течение 12 месяцев ║ │ │ ║
после отчетной даты)______________________║240│ 248753 │ 288952 ║
в том числе: ║ │ │ ║
покупатели и заказчики _________________║241│ 22015 │ 29042 ║
Краткосрочные финансовые вложения_________║250│ 1407 │ 18053 ║
Денежные средства_________________________║260│ 63248 │ 8329 ║
Прочие оборотные активы___________________║270│ │ ║
ИТОГО по разделу II_____________________║290│ 797983 │ 1000914 ║
БАЛАНС _________________________________║300│ 953204 │ 1177823 ║
──────────────────────────────────────────╨───┴──────────────┴───────────────╜
══════════════════════════════════════════╦═══╤══════════════╤═══════════════╗
П А С С И В ║стр│На начало года│ На конец года ║
──────────────────────────────────────────╬═══╪══════════════╪═══════════════╣
1 ║ 2 │ 3 │ 4 ║
══════════════════════════════════════════╬═══╪══════════════╪═══════════════╣
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ║ │ │ ║
Уставный капитал _________________________║410│ 900 │ 900 ║
Собственные акции, выкупленные у акцио- ║ │ │ ║
неров_____________________________________║411│ │ ║
Добавочный капитал ║420│ 171162 │ 171162 ║
Резервный капитал_________________________║430│ │ ║
в том числе: ║ │ │ ║
резервы, образованные в соответствии с ║ │ │ ║
законодательством_______________________║431│ │ ║
резервы, образованные в соответствии с ║ │ │ ║
учредительными документами______________║432│ │ ║
Нераспределенная прибыль (непокрытый ║ │ │ ║
убыток)___________________________________║470│ -97807 │ -191109 ║
ИТОГО по разделу III____________________║490│ 74255 │ -19047 ║