ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 2874 | 2874 |
Добавочный капитал | 420 | 7392 | 5392 |
Резервный капитал : | 430 | 575 | 719 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 144 | 144 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 431 | 575 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1895 | 2100 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 12736 | 11085 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 291 | 302 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 291 | 302 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность: | 620 | 47540 | 50100 |
В том числе : поставщики и подрядчики | 621 | 15150 | 26651 |
Задолженность перед персоналом организации | 622 | 3866 | 4141 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 426 | 332 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 9704 | 11092 |
Прочие кредиторы | 625 | 14307 | 15932 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 663 | 1465 |
Доходы будущих периодов | 640 | 1369 | 1315 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 77875 | 84377 |
БАЛАНС | 700 | 90902 | 95764 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Износ жилищного фонда (014) | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды | |||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
За период с 1 января по 31 декабря 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 | |
Организация: Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Набережночелнинский комбинат строительных материалов» | по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1658047248/165801001 | |||
Вид деятельности: производственная | по ОКЭВД | 45.31 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности:ООО частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47,41 | |||
Единица измерения: млн. руб. | по ОКЕИ |
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 5352 | 4698 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1434) | (1492) |
Валовая прибыль | 029 | 4860 | 4264 |
Коммерческие расходы | 030 | (152) | (60) |
Управленческие расходы | 040 | (240) | (226) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4468 | 3978 |
Проценты к получению | 060 | 42 | 61 |
Прочие операционные доходы | 090 | 517 | 2218 |
Прочие операционные расходы | 100 | (336) | (464) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4691 | 5793 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 583 | 11 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (11) | (77) |
Текущий налог на прибыль | 150 | (955) | (736) |
Начисленные штрафы и пени | 180 | (1) | (3) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 4307 | 4988 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |