Транспорт
Ед. измерения | 2001г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
Перевезено грузов всего, в том числе | тыс. тонн | 270,2 | 206,9 | 160,3 | 220,5 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Автомобильным транспортом | тыс. тонн | 270,2 | 126,9 | 80,3 | 110,5 | 120,3 | 125,4 | 130,8 | 130 |
Железнодорожным транспортом | тыс. тонн | 80 | 85 | 110 | 119,7 | 124,6 | 129,2 | 140,0 | |
Перевезено пассажиров всего, в том числе | тыс. человек | 200 | 240 | 242,6 | 243 | 243 | 244 | 244,5 | 244,5 |
Автобусным транспортом | тыс. человек | 200 | 240 | 242,6 | 243 | 229,4 | 223 | 223 | 223 |
Количество маршрутов, обеспечивающих внутрирайонные перевозки | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Наличие и состояние автотранспорта, в том числе муниципального | ед. | 801 43 | 423 64 | 430 74 | 435 82 | 440 90 | 450 95 | 460 100 | 480 105 |
Реконструкция и ремонт автодорог | км. | -- | 8,0 | 5,0 | 2,8 | 19,1 | 21 | 23,1 | 25,4 |
Приложение 14
Основные показатели
развития социальной инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 01.01.2008 года
Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя | Примечание | |
Образование | ||||
1. Количество детских дошкольных учреждений | Ед. (число мест) | 2/200 | ||
2.Наполняемость детских дошкольных учреждений | % | 100 | ||
3. Количество общеобразовательных школ, всего | Ед. | 34 | ||
в том числе | начальных | Ед. | 3 | |
основных | Ед. | 14 | ||
средних полных | Ед. | 17 | ||
специализированных | Ед. | -- | ||
гимназий, лицеев | Ед. | -- | ||
4. Наполняемость классов | % | 59 | ||
5. Количество учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, всего | Ед. | - | ||
Медицинское обслуживание | ||||
1. Наличие учреждений здравоохранения | Амбулаторно - поликлинические учреждения | Ед./посещений в смену | 197 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | Ед. | 29 | ||
Больницы | Ед./койкомест | 1/ 181 | ||
2. Обеспеченность больничными койко-местами | Ед./1000 жителей | 74,48 | ||
3. Обеспеченность врачами | Врачей на 1000 жителей | 1,4 | ||
4. Обеспеченность средним медицинским персоналом | Чел. на 1000 жителей | 8,0 | ||
5. Количество аптек и аптечных пунктов | Ед. | 31 | ||
Обеспеченность объектами спортивного комплекса | ||||
1. Число спортивных сооружений всего | Ед. | 74 | ||
в т.ч.: стадионы (с трибунами на 1500 мест и более) | Ед. | -- | ||
спортивные залы | Ед. | 21 | ||
плавательные бассейны (наливные) | Ед. | -- | ||
из них крытые бассейны | Ед. | -- | ||
другие спортивные сооружения (указать вид) Детско-юношеская спортивная школа | Ед. | 1 | ||
Обеспеченность населения объектами культуры, искусства, просвещения | ||||
1. Обеспеченность библиотеками | Ед. на 1000 жителей | 1,2 | ||
2. Количество клубных учреждений | Ед. (посадочных мест) | 28/4400 | ||
3. Число детских музыкальных художественных, хореографических школ | Ед. | 1 | ||
4. Количество музеев | Ед. | 1 | ||
5. Количество стационарных киноустановок | Ед. | 12 | ||
Обеспеченность объектами туристско-рекреационного комплекса | ||||
1. Количество гостиниц, гостиничных комплексов | Ед./кол-во мест | 1\4 | ||
2. Количество пансионатов, баз отдыха, туристических баз, всего | Ед./кол-во мест | 1/35 | ||
из них круглогодичного действия | Ед./кол-во мест | 1\35 | ||
3. Количество санаториев, профилакториев лечебно-профилактической направленности | Ед./кол-во мест | 1/700 | ||
из них круглогодичного действия | Ед./кол-во мест | 1/700 | ||
Обеспеченность населения бытовыми и социальными услугами | ||||
1. Число предприятий бытового обслуживания | Ед. | 1 | Процедура банкротства | |
2. Годовой объем реализации бытовых услуг населению | Тыс. руб. | 33013 | ||
3. Обеспеченность населения учреждениями социального обслуживания | Ед. на 1000 жителей | 0,03 |
Приложение 15
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории муниципального образования
(на 01.01.2008г.)
Кооперативы | Количество, единиц | Число пайщиков, чел. | Количество заемщиков из числа представителей малых форм хозяйствования, чел. | Общий объем выданных кредитов, млн. руб. | Количество специалистов, направляемых на обучение | Доля работников кооперативов, имеющих сертификат повышения квалификации в общей численности работников |
Всего по территории, в том числе: | 4 | 34 | 16 | 5,1 | 3,0 | - |
Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 1 | 7 | - | - | - | - |
Заготовительные сельскохозяйственные потребительские кооперативы | - | - | - | - | - | - |
Перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 1 | 5 | - | - | 1 | - |
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы | 2 | 22 | 16 | 5,1 | 2 | - |
Инвестиционный проект
«Создание агропромышленного холдинга производства мяса птицы, ЗАО «Приосколье»
1. Краткая характеристика проекта.
Цель проекта – Реконструкция 54 существующих птичников и строительство 28 новых корпусов.
Начало финансирования –2009 год. Ввод в эксплуатацию - август-сентябрь 2010 г. Выход на проектную мощность – декабрь 2011 г.
Реализация данного проекта позволит довести годовое производства мяса птицы до 65 тысяч тонн.
Проектом предусматривается: получение инкубационного яйца с площадки родительского стада (Белгородская обл.): инкубирование яйца, откорм молодняка птицы в течение 37 суток, высвобождение и санация птичников, санитарный разрыв. После откорма птица поступает на завод по убою и переработке мяса птицы.
Проектом предусматривается строительство здания инкубатория, завода по производству полнорационных комбикормов и белковых кормов, завода по производству биоорганических удобрений, завода по убою и переработке мяса птицы с холодильным парком, завода по убою и переработке санитарного брака с холодильным парком, очистных сооружений, автопарка и гаражных сооружений, оптово-распределительного логистического центра, завода по углубленной переработке мяса птицы.
Объём финансирования проекта составит –8000 млн. руб.
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 1065 млн..руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 539 млн. руб., срок окупаемости привлечённых средств – 90 месяцев. Проект позволит создать дополнительно 300 рабочих мест непосредственно на птицефабрике и до 500 рабочих мест на сопутствующих производствах со средней заработной платой 10 тыс. рублей.
2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
Таблица 1 | ||||||
Источники финансирования проекта, млн.руб. | ||||||
Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Инвестиции по проекту | 8000 | - | 7687 | 313 | - | - |
в том числе: | ||||||
собственные средства | 1600 | - | 1537 | 63 | - | - |
заемные средства | 6400 | - | 6150 | 250 | - | - |
другие источники | - | - | - | - | - | |
Таблица 2 | ||||||
Инвестиционные затраты по проекту, млн.руб. | ||||||
Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Капиталовложения | 8000 | - | 7681 | 313 | - | - |
в т.ч.оборудование | 800 | - | 768 | 32 | - | - |
Оборотные средства | 7200 | - | 6919 | 281 | - | - |
Таблица 3 | ||||||
План производства и реализации продукции | ||||||
Ед.изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Объем производства | тн. | -- | -- | 10000 | 65000 | 65000 |
Цена | тн./руб. | - | - | 69351 | 70500 | 72600 |
Таблица 4 | ||||||
Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту | ||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
Общая выручка от реализации | млн.руб. | -- | - | 4582,5 | 4719 | - |
Затраты на производство и сбыт продукции | млн.руб. | -- | - | 3516,9 | 3653,4 | - |
в том числе: | ||||||
на материалы и инструменты | млн.руб. | - | - | - | - | - |
Численность работников | чел. | - | - | 800 | 800 | - |
Чистая прибыль | млн.руб. | -- | - | 1065,6 | 1065,6 | - |
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней | млн.руб. | - | - | 539,75 | 539,75 | - |
в т. ч. в областной бюджет | млн.руб. | - | - | 192,7 | 192,7 | - |
в районный бюджет | млн. руб. | - | - | 6,9 | 6,9 | - |
Региональные налоговые льготы | млн.руб. | - | - | - | - | - |
Инвестиционный проект «Туристический центр «На Вороне», ЗАО «Санта-1»
|
Основные ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.