Смекни!
smekni.com

К Постановлению администрации Инжавинского района от марта 2009 г. № (стр. 17 из 25)

Транспорт

Ед. измерения 2001г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Перевезено грузов всего, в том числе тыс. тонн 270,2 206,9 160,3 220,5 240 250 260 270
Автомобильным транспортом тыс. тонн 270,2 126,9 80,3 110,5 120,3 125,4 130,8 130
Железнодорожным транспортом тыс. тонн 80 85 110 119,7 124,6 129,2 140,0
Перевезено пассажиров всего, в том числе тыс. человек 200 240 242,6 243 243 244 244,5 244,5
Автобусным транспортом тыс. человек 200 240 242,6 243 229,4 223 223 223
Количество маршрутов, обеспечивающих
внутрирайонные перевозки
ед. 12 12 12 12 12 12 12 12
Наличие и состояние автотранспорта,
в том числе муниципального
ед. 801 43 423 64 430 74 435 82 440 90 450 95 460 100 480 105
Реконструкция и ремонт автодорог км. -- 8,0 5,0 2,8 19,1 21 23,1 25,4

Приложение 14

Основные показатели

развития социальной инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 01.01.2008 года

Наименование показателей Единица измерения Значение показателя Примечание

Образование

1. Количество детских дошкольных учреждений Ед. (число мест) 2/200
2.Наполняемость детских дошкольных учреждений % 100
3. Количество общеобразовательных школ, всего Ед. 34
в том числе начальных Ед. 3
основных Ед. 14
средних полных Ед. 17
специализированных Ед. --
гимназий, лицеев Ед. --
4. Наполняемость классов % 59
5. Количество учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, всего Ед. -

Медицинское обслуживание

1. Наличие учреждений здравоохранения Амбулаторно - поликлинические учреждения Ед./посещений в смену 197
Фельдшерско-акушерские пункты

Ед.

29
Больницы Ед./койкомест 1/ 181
2. Обеспеченность больничными койко-местами Ед./1000 жителей 74,48
3. Обеспеченность врачами Врачей на 1000 жителей 1,4
4. Обеспеченность средним медицинским персоналом Чел. на 1000 жителей 8,0
5. Количество аптек и аптечных пунктов

Ед.

31

Обеспеченность объектами спортивного комплекса

1. Число спортивных сооружений всего Ед. 74
в т.ч.: стадионы (с трибунами на 1500 мест и более) Ед. --
спортивные залы Ед. 21
плавательные бассейны (наливные) Ед. --
из них крытые бассейны Ед. --
другие спортивные сооружения (указать вид) Детско-юношеская спортивная школа Ед. 1

Обеспеченность населения объектами культуры, искусства, просвещения

1. Обеспеченность библиотеками Ед. на 1000 жителей 1,2
2. Количество клубных учреждений Ед. (посадочных мест) 28/4400
3. Число детских музыкальных художественных, хореографических школ Ед. 1
4. Количество музеев Ед. 1
5. Количество стационарных киноустановок Ед. 12

Обеспеченность объектами туристско-рекреационного комплекса

1. Количество гостиниц, гостиничных комплексов Ед./кол-во мест 1\4
2. Количество пансионатов, баз отдыха, туристических баз, всего Ед./кол-во мест 1/35

из них круглогодичного действия

Ед./кол-во мест 1\35
3. Количество санаториев, профилакториев лечебно-профилактической направленности Ед./кол-во мест 1/700

из них круглогодичного действия

Ед./кол-во мест 1/700

Обеспеченность населения бытовыми и социальными услугами

1. Число предприятий бытового обслуживания Ед. 1

Процедура банкротства

2. Годовой объем реализации бытовых услуг населению Тыс. руб. 33013
3. Обеспеченность населения учреждениями социального обслуживания Ед. на 1000 жителей 0,03

Приложение 15

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории муниципального образования

(на 01.01.2008г.)

Кооперативы Количество, единиц Число пайщиков, чел. Количество заемщиков из числа представителей малых форм хозяйствования, чел. Общий объем выданных кредитов, млн. руб. Количество специалистов, направляемых на обучение Доля работников кооперативов, имеющих сертификат повышения квалификации в общей численности работников
Всего по территории, в том числе:

4

34

16

5,1

3,0

-

Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы

1

7

-

-

-

-

Заготовительные сельскохозяйственные потребительские кооперативы

-

-

-

-

-

-

Перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы

1

5

-

-

1

-

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

2

22

16

5,1

2

-


Приложение 16

Инвестиционный проект

«Создание агропромышленного холдинга производства мяса птицы, ЗАО «Приосколье»

1. Краткая характеристика проекта.

Цель проекта – Реконструкция 54 существующих птичников и строительство 28 новых корпусов.

Начало финансирования –2009 год. Ввод в эксплуатацию - август-сентябрь 2010 г. Выход на проектную мощность – декабрь 2011 г.

Реализация данного проекта позволит довести годовое производства мяса птицы до 65 тысяч тонн.

Проектом предусматривается: получение инкубационного яйца с площадки родительского стада (Белгородская обл.): инкубирование яйца, откорм молодняка птицы в течение 37 суток, высвобождение и санация птичников, санитарный разрыв. После откорма птица поступает на завод по убою и переработке мяса птицы.

Проектом предусматривается строительство здания инкубатория, завода по производству полнорационных комбикормов и белковых кормов, завода по производству биоорганических удобрений, завода по убою и переработке мяса птицы с холодильным парком, завода по убою и переработке санитарного брака с холодильным парком, очистных сооружений, автопарка и гаражных сооружений, оптово-распределительного логистического центра, завода по углубленной переработке мяса птицы.

Объём финансирования проекта составит –8000 млн. руб.

Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 1065 млн..руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 539 млн. руб., срок окупаемости привлечённых средств – 90 месяцев. Проект позволит создать дополнительно 300 рабочих мест непосредственно на птицефабрике и до 500 рабочих мест на сопутствующих производствах со средней заработной платой 10 тыс. рублей.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн.руб.

Всего

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
Инвестиции по проекту

8000

-

7687

313

-

-

в том числе:

собственные средства

1600

-

1537

63

-

-

заемные средства

6400

-

6150

250

-

-

другие источники

-

-

-

-

-

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн.руб.

Всего

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
Капиталовложения

8000

-

7681

313

-

-

в т.ч.оборудование

800

-

768

32

-

-

Оборотные средства

7200

-

6919

281

-

-

Таблица 3

План производства и реализации продукции

Ед.изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
Объем производства

тн.

--

--

10000

65000

65000
Цена

тн./руб.

-

-

69351

70500

72600

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
Общая выручка от реализации

млн.руб.

--

-

4582,5

4719

-

Затраты на производство и сбыт продукции

млн.руб.

--

-

3516,9

3653,4

-

в том числе:

на материалы и инструменты

млн.руб.

-

-

-

-

-

Численность работников

чел.

-

-

800

800

-

Чистая прибыль

млн.руб.

--

-

1065,6

1065,6

-

Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней

млн.руб.

-

-

539,75

539,75

-

в т. ч. в областной бюджет

млн.руб.

-

-

192,7

192,7

-

в районный бюджет

млн. руб.

-

-

6,9

6,9

-

Региональные налоговые льготы

млн.руб.

-

-

-

-

-

Инвестиционный проект

«Туристический центр «На Вороне», ЗАО «Санта-1»

  1. Краткая характеристика проекта.
Цель проекта: создание условий для экологического, водного, этнического и сельского туризма. Реконструкция и строительство гостиниц с полным пансионом, организация конных прогулок, охотничьих и рыболовных туров. Начало финансирования – 2006 г. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта – июнь 2009 г. Ввод в эксплуатацию всего комплекса – 2012 г. Проектом предусматривается: реконструкция «Дома «Данэ» под гостиницу на 12 номеров вместимостью 35 мест, 6 гостевых домов, вместимостью 61 место, строительство конюшни, благоустройство территории, оборудование склона для занятий горнолыжными видами спорта организация кооперативных связей по производству мяса баранины и птицы, разработка туристических маршрутов. Общий объем финансирования проекта составляет 35,7 млн. руб. Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта 8 млн. руб. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 650 тыс. руб. Срок окупаемости привлеченных средств -1,4 года Социальный эффект – создание дополнительно 75 рабочих мест. Средняя заработная плата в 2009 г – 7 тыс. руб.

Основные ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.