Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский учет основных средств (стр. 8 из 9)

Д К
Сн = 238000
208000 7000
30000 313000
98000 223000
74000
128000
7900
20000
Об = 336000 Об = 772900
Ск = 674900

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Д К
Сн = 1600
3300 3000
Об = 3300 Об = 3000
Ск = 1900

Счет 75 «Расчеты с учредителями/расчеты по вкладам в уставной капитал»

Д К
Сн = 440000
40000
Об = 0 Об = 40000
Ск = 400000

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Д К
Сн = 120000
100000 30000
17380
Об = 100000 Об = 47380
Ск = 67380

Счет 80 «Уставный капитал»

Д К
Сн = 5004000

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»

Д К
Сн = 288000
20000 25500
5500
Об = 25500 Об = 25500
Ск = 288000

Счет 84 «Нераспределенная прибыль»

Д К
Сн = 640000
404524
Об = 404524
Ск = 1044524

Счет 97 «Расходы будущих периодов»

Д К
Сн = 20000

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Д К
360000 365000
25000 20000
Об = 385000 Об = 385000

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Д К
Сн = 1470100
310000 327200
17200
Об = 327200 Об = 327200
Ск = 1470100

Счет 91 «Прочие доходы и расходы»

Д К
8000 11000
7000 4000
Об = 15000 Об = 15000

Счет 90 «Продажи»

Д К
278000 2100000
89000 1700000
1334759
982311
320339
259322
166902
369357
Об = 3799990 Об = 3800000

Счет 99 «Прибыли и убытки»

Д К
4000 166902
127745 369357
404524
Об = 536269 Об = 536259

6.Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета на 01 февраля по следующей форме:

7.Сверить итог оборотов оборотной ведомости с итогом журнала регистрации операций.


Оборотная ведомость за январь 200_ г.

№ счета Наименование счетов Начальное сальдо на 01.01. Обороты за январь Конечное сальдо на 01.02.
Д К Д К Д К
01 Основные средства 6613000 х х
02 и т.д.
Итого: å å å å å å

8. По данным оборотной ведомости составить бухгалтерский баланс (приложение 3) и отчет о прибылях и убытках (приложение 4).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _______________20___ г.

Актив Код показа-теля На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы в том числе: 210
сырье, материалы и другие аналог.ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240
в том числе: покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300
Пассив Код показа-теля На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 () ()
Добавочный капитал 420
Резервный капитал в том числе: 430
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 470
ИТОГО по разделу III 490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность в том числе: 620
поставщики и подрядчики 621
задолженность перед персоналом организации 622
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623
задолженность по налогам и сборам 624
прочие кредиторы 625
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690
БАЛАНС 700
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Отчет о прибылях и убытках

Показатель За отчетный период За аналогичный период преды- дущего года
наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010
Себестоимость продукции, работ, услуг 020 ( ) ( )
Валовая прибыль 029
Коммерческие расходы 030 ( ) ( )
Управленческие расходы 040 ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 050
Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 ( ) ( )
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090
Прочие операционные расходы 100 ( ) ( )
Внереализационные доходы 120
Внереализационные расходы 130 ( ) ( )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 ( ) ( )

Чистая прибыль (убыток) очередного периода

190
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Тест

1. Отразите использование материалов на строительство объекта при выполнении работ: