Смекни!
smekni.com

Учет и анализ основных средств и нематериальных активов (стр. 22 из 23)

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Приложение Г

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО

"ДальПромТоргСервис" за Январь-декабрь 2007г.

Показатель За отчетный период За анало- гичный период предыду- щего года
наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 100345 58719
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (76216) (51722)
Валовая прибыль 029 24129 6997
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 24129 6997
Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 2049 1637
Прочие расходы 100 (2630) (2125)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 23548 6509
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 (48) -
Текущий налог на прибыль 150 (5731) (1188)
Налог на прибыль прошлые годы 151 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 17769 5321
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 129 374
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании 210 - 32 - -
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - 1 27
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 - - - -
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - - - -
Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 32 50 3
270 - - - -

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Приложение Д

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО "ДальПромТоргСервис"

на 31 декабря 2008г.

АКТИВ Код пока- зателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 135 135
Основные средства 120 21131 23582
Незавершенное строительство 130 7254 10702
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 10 18
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 28530 34437
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 6751 15655
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 6037 15284
животные на выращивании и откорме - -
затраты в незавершенном производстве - -
готовая продукция и товары для перепродажи - -
товары отгруженные - -
расходы будущих периодов 216 714 371
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1288 1888
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе покупатели и заказчики - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2052 12271
в том числе покупатели и заказчики 241 444 6806
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 1200
Денежные средства 260 24498 18393
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 34589 49407
БАЛАНС 300 63119 83844
ПАССИВ Код пока - зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 1258 1258
Собственные акции, выкупленные у акционеров - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 27350 26616
ИТОГО по разделу III 490 28608 27874
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 22 16
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 22 16
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 31253 53258
в том числе: поставщики и подрядчики 621 4806 4765
задолженность перед персоналом организации 622 1039 1349
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 164 201
задолженность по налогам и сборам 624 3329 1506
прочие кредиторы 625 21915 45437
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 3236 2736
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 34489 55994
БАЛАНС 700 63119 83844
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 1 -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 53 53
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 100 -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Износ основных средств 991 - -

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________