Смекни!
smekni.com

Учет и анализ основных средств и нематериальных активов (стр. 21 из 23)

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Приложение Б

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО

"ДальПромТоргСервис" за Январь-декабрь 2006г.

Показатель За отчет - ный период За анало- гичный период предыду- щего года
наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 58719 49867
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (51722) (43835)
Валовая прибыль 029 6997 6032
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 6997 6032
Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 1637 1423
Прочие расходы 100 (2125) (1987)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 6509 5468
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 (1188) (1028)
Налог на прибыль прошлые годы 151 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 5321 4440
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 374 435
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании 210 - 32 - -
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - 1 27
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 - - - -
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - - - -
Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 32 50 - 3
270 - - - -

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" _____________ 200_ г.

Приложение В

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО "ДальПромТоргСервис"

на 31 декабря 2007г.

АКТИВ Код пока - зателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 135 135
Основные средства 120 20292 21131
Незавершенное строительство 130 7485 7254
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 13 10
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 27925 28530
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 4454 6751
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3801 6037
животные на выращивании и откорме - -
затраты в незавершенном производстве - -
готовая продукция и товары для перепродажи - -
товары отгруженные - -
расходы будущих периодов 216 334 714
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1046 1288
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе покупатели и заказчики - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1348 2052
в том числе покупатели и заказчики 241 710 444
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 21056 24498
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 26858 34589
БАЛАНС 300 54783 63119
ПАССИВ Код пока - зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 1258 1258
Собственные акции, выкупленные у акционеров - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 23381 27350
ИТОГО по разделу III 490 24639 28608
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 12 22
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 12 22
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 28369 31253
в том числе: поставщики и подрядчики 621 3058 4806
задолженность перед персоналом организации 622 993 1039
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 193 164
задолженность по налогам и сборам 624 2434 3329
прочие кредиторы 625 21691 21915
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 1763 3236
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 30132 34489
БАЛАНС 700 54783 63119
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - 1
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 53 53
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - 100
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Износ основных средств 991 - -

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________