Смекни!
smekni.com

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка (стр. 30 из 30)

________________________

(код отчетности)

Подпись вносителя_________Бухгалтер_______деньги принял кассир_____________

0402510001

ОРДЕР №

06 МАЯ 2006 Г.

ДЕБЕТ.

От кого УП «ЖЭС № 110 ЖРЭО Первомайскогор-н 103000350742

_____________________________________________________________

Банк получатель г. Минск филиал №529 КОД КРЕДИТ

«Белсвязь» АСБ «Беларусбанк» 15300720 3012025200017

Получатель УП «ЖЭС №110 ЖРЭО

Первомайского р-на г. Минска

Назначение взноса

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

________________________

(код отчетности)

Бухгалтер________________ кассир__________________


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №3110 дата 06.05.2006 срочный несрочный 0401600036
сумма и валюта: Тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч сто восемь белорусских рублей

плательщик: УП «ЖЭС№ 110 ЖРЭО Первомайского района г. Минска

Счет № 3012025200017

Банк- отправитель: г. Минск Филиал № 529» Белсвязь» АСБ « Беларусбанк»

Код банка 153001720

Банк-получатель: г. Минск октябрьское отделение ОАО «Белпромстройбанк»

Код банка 153001357

Бенефициар: Энергонадзор РУП МИНСЭНЕРГО

счет № 3012000160011

Назначение платежа:

договор 3110 от 04/03/2002г. пункт 4.3. Электроэнергия за апрель 2006 г. Тарифы утверждены Комитетом цен Министерства Экономики 28/02/2006г. 310 Курс-2149 Стоимость без НДС -13716441. НДС-18% Сумма НДС-128667.

УНП плательщика УНП бенифициара УНП третьего лица код платежа очередь 101644329 100071593 22 заполняется банком Дебет счета Кредит счета Код валюты сумма перевода эквивалент в белорусских рублях

Подписи плательщика подпись исполнителя

М.П. дата исполнения

штамп банка


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

0602090007

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55 30 июня 2005г.

Банк-отправитель Филиал 153001720

529 «Белсвязь» АСБ «БЕЛАРУС БАНК» г. Минск (код)

Обычный Х Срочный
Сумма и валюта перевода Согласно электронной базы УЖХ Мингорисполкома на оплату квартиры
Плательщик Попкович Татьяна Васильевна

Паспорт МР 1166655 выдан

Центральным РУВД г. Минска 02/11/2001

счет № 340002850014/37000428 ЛС76046620346

Корреспондент банка-получателя Банк-получатель

Филиал №500 – Минское Управление 153001601

АСБ «БЕЛАРУСБАНК»

Бенефициар

ГП РВЦ УЖХ Мингорисполкома РБ

УНП190095031

счет № 3012000005604

Назначение платежа

Оплата за коммунальные услуги

перевод не связан с предпринимательской

деятельностью

Очередностьплатежа
Код платежав бюджет

Расходы по переводу

за счет

( ) плательщика ( ) бенефициара

( ) расходы банка-отправителя за счет плательщика

( ) расходы других банков за счет бенефициара

( ) бюджетная организация

№ счета и валюта для удержания вознаграждения Прочая дополнительная информация

Списание производить с периодом 1 месяц при поступлении на счет средств, достаточных для списания. Дни оплаты: 10-15.

При отсутствии или недостаточности средств на счете банк не несет ответственности за неисполнение поручения вкладчика.

Подписи клиента:

М.П. Руководитель _________________

Гл. бухгалтер__________________

Заполняется уполномоченным банком в случае необходимости

Подписи проверены Сальдо позволяет ______________ (подпись) Принято к исполнению______ _______ (дата) (время)Дата валютирования ________________Выполнить через___________________ (корреспондент банка- отправителя)
Вознаграждение банка-отправителя___________ / ______________________ / ___________ (сумма) / (валюта)
ДЕБЕТ СЧЕТА КРЕДИТ СЧЕТА КОД ВАЛЮТЫ СУММА ПЕРЕВОДА

Главный бухгалтер___________________ Штамп банка

(лицо им уполномоченное)

Ответственный исполнитель___________ Дата исполнения__________


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ№3110 Дата 06.05.2006 0401890033
Предварительный акцепт Х Последующий акцепт Без акцепта
Сумма и валюта: Тринадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто восемь белорусских рублей

Плательщик: УП «ЖЭС №110 ЖРЭО Первомайского района г. Минска

счет№ 3012025200017

Банк- отправитель: г. Минск Филиал 3529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»

Код банка 153001720
Код банка Счет №

Корреспондент банка получателя:

Банк-получатель: г. Минск октябрьское отделение ОАО 2Белпромстройбанк» г. Минск

Код банка 153001357

Бенефициар: ЭНЕРГОНАДЗОР РУП МИНСКЭНЕРГО

Счет № 3012000160011

Назначение платежа:

договор 3110 от 04/03/2002г. пункт 4.3, электроэнергия за апрель 2006 г. Тарифы утверждены Комитетом цен Минстерства Экономики 28/02/2006 г. №10 Курс-2149. Стоимость без НДС-13716441. НДС-18%. Сумма НДС -128667

УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа очередь 101644329 100071593 22

подписи бенефициара (взыскателя)

М.П.

заполняется банком-получателем

дата приема

подпись

штамп банка

заполняется банком отправителем Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в рублях

Дата поступления Подпись исполнителя

Срок представления акцепта Дата исполнения

Иная информация Штамп банка


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КВИТАНЦИИ

0402280179

ИЗВЕЩЕНИЕ Финансовый отдел Администрации Первомайского района

Филиал № 514 АСБ «Беларусбанк» код 614

___________________________________________________

Счет получателя

3701100060485

ИВАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

г. Минск, ул. Калиновского дом __, кв. __

___________________________________________________

Вид платежа Дата Сумма
Единый налог Назначение платежа 0601 11. 09. 2005 г. Сумма
Сумма

КАССИР Плательщик: Иванов

КВИТАНЦИЯ Финансовый отдел Администрации Первомайского района

Филиал № 514 АСБ «Беларусбанк» код 614

___________________________________________________

Счет получателя

3701100060485

ИВАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

г. Минск, ул. Калиновского дом __, кв. __

___________________________________________________

Вид платежа Дата Сумма
Единый налог Назначение платежа 0601 11. 09. 2005 г. Сумма
Сумма

КАССИР Плательщик: Иванов

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Белсвязь» АСБ «БЕЛАР (наименование банка) МФО 153001749

Отделение 529/285 Счет

Касса № 8 получателя 3012202410089 Регистр. номер _______________

Зав. № ККС 14207 УНН:_______Номер телефона 6980415

Р/счет 3012202410089 Димитриу А. Н.________________________________________

1,5 %, За услуги связи С (фамилия, имя, отчество, адрес)

Рег. номер

Вид платежа Дата Сумма
1,5 %, За услуги связи С 11/05/2006 1000= BYR
Белорусские рубли Пеня Всего 0=
1000= BYR

Телефон: 6980415

Сумма BYR1000=

11/05/2006 15:25:42

Кассовый чек № 184917

1456748СВ50Е0331

КВИТАНЦИЯ Плательщик ______________

Кассир _______/код 446 М.П

Контрольный корешок

Филиал

529 «Белсвязь» АСБ «БЕЛАР

Отделение 285 № ККС 14207

Р/счет 3012202410089

1,5 %, За услуги связи С

Рег. номер

Телефон: 6980415

Димитриу А. Н.

Платеж BYR1000=

Пеня BYR0=

Итого BYR1000=

11/05/2006 15:25:42

Кассовый чек № 184917

Кассир _______/код: 446

1456748СВ50Е0331